Faktúry 2016 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361640479   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a čistenie rohoží LE 08/2016  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    19.8.2016  05.09.2016 
1361640424   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP 07/2016  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    22.7.2016  26.07.2016 
1361640423   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE 07/2016  9,67 
bez DPH
263-1.1.2012    22.7.2016  26.07.2016 
1361640349   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE 06/2016  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    24.6.2016  30.06.2016 
1361640348   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP 06/2016  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    24.6.2016  30.06.2016 
1361640296   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  nájom a pranie rohoží PP 05/2016  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    27.5.2016  31.05.2016 
1361640295   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  nájom a pranie rohoží LE 05/2016  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    27.5.2016  31.05.2016 
1361640234   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    29.4.2016  03.05.2016 
1361640233   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží   9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    29.4.2016  03.05.2016 
1361640182   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží - LE  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    4.4.2016  07.04.2016 
1361640181   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží - PP  19,34 
bez DPH
309-18.11.2013    4.4.2016  07.04.2016 
1361640139   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP   19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    7.3.2016  11.03.2016 
1361640138   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    7.3.2016  11.03.2016 
1361640087   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    8.2.2016  11.02.2016 
1361640086   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    8.2.2016  11.02.2016 
1361640028   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží   10,74 
vrátane DPH
309-18.11.2013    11.1.2016  13.01.2016 
1361640733   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina - vyúčtovanie PP 11/2016  -92,39 
vrátane DPH
335-29.9.2014    23.12.2016   
1361640690   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 11/2016  781,97 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    12.12.2016  21.12.2016 
1361640689   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina PP 11/2016  567,50 
vrátane DPH
335-29.9.2014    12.12.2016  21.12.2016 
1361640668   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 12/2016  1897,98 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    2.12.2016  07.12.2016 
1361640667   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 12/2016  383,12 
vrátane DPH
160/OVS/2015-29.4.2015    2.12.2016  07.12.2016 
1361640666   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina LE 12/2016  1654,46 
vrátane DPH
335-29.9.2014    2.12.2016  07.12.2016 
1361640665   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina PP 12/2016  620,15 
vrátane DPH
335-29.9.2014    2.12.2016  07.12.2016 
1361640650   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina - vyúčtovanie LE 1-10/2016  2993,67 
vrátane DPH
335-29.9.2014    21.11.2016  24.11.2016 
1361640646   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina - vyúčtovanie PP 10/2016  628,37 
vrátane DPH
335-29.9.2014    14.11.2016  18.11.2016 
1361640640   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn - vyúčtovanie LE 10/2016  -50,11 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    11.11.2016   
1361640620   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 11/2016  1897,98 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    2.11.2016  04.11.2016 
1361640619   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 11/2016  383,12 
vrátane DPH
160/OVS/2015-29.4.2015    2.11.2016  04.11.2016 
1361640618   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina PP 11/2016  620,15 
vrátane DPH
335-29.9.2014    2.11.2016  04.11.2016 
1361640617   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina LE 11/2016  1654,46 
vrátane DPH
335-29.9.2014    2.11.2016  04.11.2016 
1361640577   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina PP 9/2016 - vyúčtovanie  482,77 
vrátane DPH
335-29.9.2014    10.10.2016  13.10.2016 
1361640564   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE - preplatok 9/2016  -1079,03 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    7.10.2016   
1361640553   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrika LE 10/2016  1654,46 
vrátane DPH
335-29.9.2014    3.10.2016  05.10.2016 
1361640549   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 10/2016  383,12 
vrátane DPH
160/OVS/2015-29.4.2015    3.10.2016  05.10.2016 
1361640548   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 10/2016  1897,98 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    3.10.2016  05.10.2016 
1361640547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina PP 10/2016  620,15 
vrátane DPH
335-29.9.2014    3.10.2016  05.10.2016 
1361640535   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  zaplombovanie prvkov merania - LE  28,10 
vrátane DPH
335-29.9.2014  59/2016  22.9.2016  26.09.2016 
1361640510   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčtovanie - preplatok plyn LE 8/2016  - 1178,53 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    13.9.2016   
1361640509   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčtovanie elektrina PP 8/2016  446,04 
vrátane DPH
335-29.9.2014    13.9.2016  16.09.2016 
1361640491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP - 09/2016  383,12 
vrátane DPH
160/OVS/2015-29.4.2015    2.9.2016  06.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť