Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640332   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 30.6.-28.7.2016  198,68 
vrátane DPH
7/2010/OHS    10.8.2016  19.08.2016 
1131640294   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016  396,85 
vrátane DPH
7/2010/OHS    15.7.2016  22.07.2016 
1131640237   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 29.4.-30.5.2016  144,72 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640202   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica
30794536  vodné, stočné za 31.3.28.4.2016-DCA  139,81 
vrátane DPH
7/2010/OHS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640167   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA  396,85 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.4.2016  15.04.2016 
1131640115   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica
36672076  vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA  321,34 
vrátane DPH
7/2010/OHS    11.3.2016  17.03.2016 
1131640061   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA  377,75 
vrátane DPH
7/2010/OHS    8.2.2016  11.02.2016 
1131640020   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 28.11.-22.12.2015 - DCA  503,70 
vrátane DPH
7/2010/OHS    12.1.2016  18.01.2016 
1131640072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky   12580,43 
vrátane DPH
64/OF/2015  12/2016  10.2.2016  23.02.2016 
1131640037   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2015-DCA  1321,82 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    20.1.2016  26.01.2016 
1131640498   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky za hovory a internet 11/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.12.2016  15.12.2016 
1131640449   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 10/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.11.2016  15.11.2016 
1131640407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 09/2016  71,95 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.10.2016  12.10.2016 
1131640353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 08/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.9.2016  09.09.2016 
1131640324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 07/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    10.8.2016  12.08.2016 
1131640272   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.7.2016  14.07.2016 
1131640229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794536  poplatky za hovory a internet za 05/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.6.2016  14.06.2016 
1131640194   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 04/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    5.5.2016  12.05.2016 
1131640148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 03/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.4.2016  12.04.2016 
1131640106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 02/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640060   Slovak Telakom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 01/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.2.2016  11.02.2016 
1131640009   Slovak Telekom, a.s.
bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 12/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.1.2016  11.01.2016 
1131640532   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
11316400531   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
1131640490   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016-TN   2499,90 
bez DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640489   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016- DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640488   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce nad paušál DCA.  558,81 
vrátane DPH
432/113/2016   89/2016  5.12.2016  15.12.2016 
1131640451   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640450   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640381   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu  118,87 
vrátane DPH
432/113/2016  65/2016  19.9.2016  23.09.2016 
1131640380   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640379   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640515   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis   453,24 
vrátane DPH
368/OVS/2016  90/2016  14.12.2016  15.12.2016 
1131640423   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpoč. a kanc. techniky  1340,88 
vrátane DPH
368/OI/2016  69,72/2016  14.10.2016  19.10.2016 
1131640371   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne HP 2015  272,20 
vrátane DPH
368/OI/2016  60/2016  12.9.2016  19.09.2016 
1131640340   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky  659,44 
vrátane DPH
368/OI/2016  53/2016  25.8.2016  30.08.2016 
1131640296   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505  457,20 
vrátane DPH
368/OI/2016  42/2016  15.7.2016  22.07.2016 
1131640174   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 851 06 Bratislava
36249254  letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta  355,00 
bez DPH
354/SE/2015  32/2016  15.4.2016  19.04.2016 
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH
333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  723,84 
vrátane DPH
333/OI/2015  50/2016  28.6.2016  29.06.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť