Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740220   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  463,05 
bez DPH
Zml.218/129/2017    12.05.2017  23.05.2017  22.6.2017 
1291740251   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartrige do frank.stroja  175,65 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012  Obj.40/2017  31.05.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740146   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a servis kredit.stroja  696,72 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    22.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740063   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2017  144,00 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    07.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740562   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1280,23 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740500   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  825,82 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740453   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740412   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2017  22.09.2017  6.10.2017 
1291740362   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740316   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740275   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  593,39 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740217   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  884,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740177   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1149,14 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740141   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  530,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740132   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1459,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740091   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  2023,26 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.02.2017  22.02.2017  10.4.2017 
1291740026   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1774,01 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740110   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
Zml. č.1/2015    02.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740061   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
Zml. č.1/2015    02.02.2017  08.02.2017  10.4.2017 
1291740483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  498,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    30.10.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740482   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1341,90 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    26.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740445   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  353,82 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740404   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  237,56 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    11.09.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1291740386   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.09.2017  07.09.2017  6.10.2017 
1291740385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.09.2017  07.09.2017  6.10.2017 
1291740361   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  196,16 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.08.2017  14.08.2017  6.10.2017 
1291740345   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.08.2017  14.08.2017  6.10.2017 
1291740314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  226,75 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740306   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1291740305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1291740269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  294,28 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  332,34 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.05.2017  09.05.2017  22.6.2017 
1291740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.05.2017  09.05.2017  22.6.2017 
1291740174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  450,85 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.04.2017  18.04.2017  22.6.2017 
1291740161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť