Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740241   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  1255,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.34/2017  22.05.2017  26.05.2017  22.6.2017 
1291740240   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  661,57 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.38/2017  22.05.2017  26.05.2017  22.6.2017 
1291740244   EKMED,s.r.o.
Kajalova č.12, 986 01 Fiľakovo
44649819  zdravotné výkony  174,25 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    24.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740243   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  227,94 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2017  29.05.2017  22.6.2017 
1291740250   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  pneumatiky+prezutie  403,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.27/2017  29.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740249   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  pneumatiky+prezutie  300,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.24/2017  29.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740248   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  pneumatiky+prezutie  300,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.25/2017  29.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740247   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  pneumatiky+prezutie  360,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.23/2017  29.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740246   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    29.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740245   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    29.05.2017  05.06.2017  9.8.2017 
1291740251   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartrige do frank.stroja  175,65 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012  Obj.40/2017  31.05.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740254   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740253   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740252   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    01.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740266   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740265   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740264   MUDr.Helena Zdechovanová s.r.o.
Mikušovská 13, 984 01 Lučenec
36647284  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740263   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec
44649819  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740262   MUDr.Meňuš Valerián
Poliklinika Q Rúbanisko II,Lučenec
42001633  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740261   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740260   Ján Obročník ELEKTRO D
Rúbanisko II/75, 984 03 Lučenec
32626169  rýchl.konvice,mikr.rury  199,20 
vrátane DPH
  Obj.42/2017  05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740259   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740258   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  294,28 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  8,25 
vrátane DPH
    08.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740267   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  111,31 
vrátane DPH
10-22-12    08.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740273   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  46,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  Obj.44/2017  09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740272   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1327,19 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740271   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  497,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.39/2017  09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740270   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava automatických dverí  98,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  Obj.45/2017  09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740281   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  981,38 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740280   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740279   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740278   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740277   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740276   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 5/2017  882,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.26,36,37/2017  12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740275   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  593,39 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť