Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740258   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 07/2017  250,17 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.07.2017  13.07.2017  13.7.2017 
1421740219   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01.05-31.05.2017  86,68 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 04/2017  86,84 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
35763469  Telefónne poplatky 04/2017  248,82 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740126   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2017  249,61 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.04.2016  13.04.2017  12.4.2017 
1421740125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2017  95,71 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.04.2017  13.04.2017  12.4.2017 
1421740080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 02/2017  246,05 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2017  92,29 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2017  244,64 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za vyjadrednie existencie TKZ  13,90 EUR 
vrátane DPH
  OV160118  23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421640535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/2016  210,83 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640534   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  105,82 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017   68,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    20.11.2013    24.11.2017 
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017    14.11.2017 
1421740418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 11/2017   1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017  927,06 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017  475,73 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
1421740351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017  416,08 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017  417,17 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 06/2017   453,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4088/2013  1 172,55 EUR  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  524,19 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telefónne poplatky obdobie 01.05.-31.05.2017  248,53 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2017  708,93 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie    11.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť