Faktúry 2017 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161740002   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. služba 12/2016  1058,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005    2.1.2017  17.01.2017 
1161740001   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidiel 12/2016  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    2.1.2017  17.01.2017 
1161740006   BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 12/2016  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 77/2007    9.1.2017  12.01.2017 
1161740259   MUDr. Kristína Ivanová s.r.o.
Inovecká 34, Nitra
35963905  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.07.2017  18.08.2016 
1161740208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 5/2017  1549,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013    13.05.2017  16.6.207 
1161740207   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 5/2017  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2017  16.6.207 
1161740206   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 5/2017  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2017  16.6.207 
1161740205   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 5/2017  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2017  16.6.207 
1161740204   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 5/2017  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2017  16.6.207 
1161740203   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky 5/2017  1011,71 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2017  16.6.207 
1161740202   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 5/2017  2173,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009    12.06.2017  16.6.207 
1161740201   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 5/2017  356,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    12.06.2017  16.6.207 
1161740200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, iné výdavky  793,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    09.06.2017  16.6.207 
1161740199   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 5/2017  12,75 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    09.06.2017  16.6.207 
1161740082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2017  137,14 
vrátane DPH
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008    07.3.2017  10.Mar.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť