Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740442   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 16.8.-31.8.2017  573,10 
vrátane DPH
zml.002863/3120/2004    07.09.2017  11.09.2017 
1441740419   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.-15.8.2017  254,79 
vrátane DPH
zml.002863/3120/2004    18.8.2017  23.08.2017 
1441740393   SLOVNAFT a.s.,
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Palivové karty 16.7.-31.7.2017  361,47 
vrátane DPH
Zml. 2863/73120/2004    4.8.2017  09.08.2017 
1441740358   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty do 15.7.2017  146,28 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    18.7.2017.  24 .7.2017 
1441740330   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty na odber PHM   821,30 
vrátane DPH
zml.002863/3120/2004    06.7.2017  10.07.2017 
1441740291   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty na PHM  994,93 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    5.6.2017  08.06.2017 
1441740256   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty, PHM,  345,71 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    17.5.2017  24.05.2017 
1441740231   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  648,01 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.05.2017  10.05.2017 
1441740210   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  494,15 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    21.04.2017  25.04.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017 
1441740153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  316,57 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017 
1441740104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  420,16 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017 
1441740069   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   932,95 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    06.02.2017  14.02.2017 
1441740048   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  650,68 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    19.01.2017  27.01.2017 
1441740008   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   556,79 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017 
1441740631   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina
31611630  ročné služby prevádz.DFS v DKC PB  144,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služby za d´ˇna 13.12.2012    20.12.2017  21.12.2017 
1441740587   ROBINCO Slovakia s.r.o..
Dolné Rudiny 1,Žilina
31611630  servis.prehliadka  64,80 
vrátane DPH
zml.o posk.služ.zo dňa 13.12.2017    30.11.2017  06.12.2017 
1441740479   ROBINCO Slovakia s.r.o..
Dolné Rudiny 1,Žilina
31611630  toner do frankov.stroja  417,60 
vrátane DPH
  obj. 1441740121  28.9.2017  13.10.2017 
1441740225   ROBINCO Slovakia s.r.o..
Dolné Rudiny 1
31611630  samole.štítky, toner do frankov.stroja  25152 
bez DPH
  1441740041  4.5.2017  24.05.2017 
1441740523   Xepap spol. s r.o.
Jesenského4706, Zvolen
31628605  nákup kancel.potrieb  4131,79 
vrátane DPH
dohoda č230/OVS/2017 k RD    26.10.2017  20.11.2017 
1441740586   AUTONOVA s.r.o.
Poprad
31649513  výmena peľ.filtra BL047KV  37,45 
vrátane DPH
  obj.1441740161  30.11.2017  06.12.2017 
1441740404   IKARO s.r.o.
Okružná 32,Prešov
316564544  spinky do OKI  99,60 
vrátane DPH
  obj. 1441640089  9.8.2017  10.08.2017 
1441740526   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13,SNV
31659641  odvoz VOK  60,34 
vrátane DPH
  obj. 1441740127  30.10.2017  03.11.2017 
1441740642   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 12/2017 Krompachy  1123,12 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    28.12.2017  29.12.2017 
1441740592   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 11/2017 Krompachy  956,82 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    4.12.2017  06.12.2017 
1441740531   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 10/2017  925,64 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    3.11.2017  09.11.2017 
1441740484   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 9/2017 Krompachy  437,22 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    3.10.2017  10.10.2017 
1441740439   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2017  358,76 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    05.09.2017  11.09.2017 
1441740387   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo Krompachy 7/2017  359,28 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.8.2017  07.08.2017 
1441740325   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 6/2017  368,65 
vrátane DPH
Zml.2011/ÚPSVR    06.7.2017  10.07.2017 
1441740288   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42
31687555  teplo za 5/2017 Krompachy  741,72 
vrátane DPH
zml.o dodat. tep. 2011/ÚPSVR    5.6.2017  08.06.2017 
1441740226   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 04/2017 Krompachy  847,20 
vrátane DPH
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR    04.05.2017  10.05.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017 
1441740113   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 02/2017 Krompachy  868,84 
vrátane DPH
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR    02.03.2017  07.03.2017 
1441740066   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 01/2017 Krompachy  1 973,57 
vrátane DPH
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR    06.02.2017  14.02.2017 
1441740007   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/2016 Krompachy  1 623,53 
vrátane DPH
Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR    04.01.2017  13.01.2017 
1441740516   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavova 43,Spišské Vlachy
31982743  zdravot.úkony  97,58 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    20.10.2017  26.10.2017 
1441740372   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavova 43,Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdravot.úkonov   
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    20.7.2017  24.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť