
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík Materiál na zákazku - PNEU BARUM POLARIS3 4ks | 403,20  vrátane DPH  | 
						88/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 421/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60  vrátane DPH  | 
						90/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 400/2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava  | 
						35697270 | Poplatok za mobilné telefóny | 957,93  vrátane DPH  | 
						420248786212 | 30.10.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 430/2017 | SWAN, a.s.  Bratislava  | 
						47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40  vrátane DPH  | 
						1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 429/2017 | SWAN, a.s.  Bratislava 47258314  | 
						47258314 | Telekomunikačné služby | 1353,02  vrátane DPH  | 
						oblasť 46-LAN | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 424/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice  | 
						36570460 | Vývoz obsahu žúmp | 83,04  vrátane DPH  | 
						1451740074 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 428/2017 | SWAN, a.s.  Bratislava  | 
						47258314 | Telekomunikačné služby | 1376,10  vrátane DPH  | 
						oblasť 46-IPT | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 426/20017 | SWAN, a.s.  Bratislava  | 
						47258314 | Telekomunikačné služby | 5638,56  vrátane DPH  | 
						oblasť 46 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 437/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica  | 
						36631124 | Vrátenie preplatku | 63,04  vrátane DPH  | 
						15.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | ||
| 434/2017 | BFC s.r.o.  Banská Bystrica  | 
						36597007 | Energie | 148,24  vrátane DPH  | 
						21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 433/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | Energie | 135,26  vrátane DPH  | 
						21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 432/2017 | BCF s.r.o.  Banská Bystrica  | 
						36597007 | Energie | 170,80  vrátane DPH  | 
						21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 431/2017 | BCF s.r.o.  Banská Bystrica  | 
						36597007 | Energie | 501,85  vrátane DPH  | 
						21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 427/2017 | SWAN, a.s.  Bratislava  | 
						47258314 | Telekomunikačné služby | 796,90  vrátane DPH  | 
						oblasť 46-DLS | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 417/2017 | BCF s.r.o.  Banská Bystrica  | 
						56597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 106,56  vrátane DPH  | 
						343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 416/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 6,28  vrátane DPH  | 
						343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 415/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica  | 
						36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 807,70  vrátane DPH  | 
						343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 444/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga  35512822  | 
						00000000 | Trovy exekúcie | 41,77  vrátane DPH  | 
						233/1996 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 443/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga  35512822  | 
						00000000 | Trovy exekúcie | 40,51  vrátane DPH  | 
						233/1996 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 440/2017 | Maščuk Marián Ing.  Banská Štievnica  | 
						14304571 | Kontaktné lepidlo Vyrovnávacia zmes Penetračný náter Studený zvar Montáž PVC Podložka pod stoličku Manipulačné a prepravná náklady | 99,80  vrátane DPH  | 
						96/2017 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 439/2017 | Jozef Fedorčák - FEAD Trebišov  | 
						34277579 | Deratizačné práce | 225,50  vrátane DPH  | 
						14451740087 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 438/2017 | Mesto Sečovce  Sečovce  | 
						00331899 | Nájom | 1134,46  vrátane DPH  | 
						171/2004 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 436/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava  | 
						36361127 | Zmluvy o poskytovaní služieb | 3132,67  vrátane DPH  | 
						15.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | ||
| 445/2017 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava  | 
						31322832 | Tankovanie do služobných aut. | 553,57  vrátane DPH  | 
						5611862400 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 447/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava  | 
						35697270 | faktúra za mobilné služby k 25.11.2017 | 944,53  vrátane DPH  | 
						420246756212 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 454/2017 | MEDISEF sro Smižany Smižany  | 
						36596868 | zdravotný výkon | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 06.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 453/2017 | MUDr. Parihuzová Med sro Trebišov Trebišov  | 
						44680392 | zdravotné výkony 6 x | 41,82  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 21.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 452/2017 | MUDR. Dančák Vladimír Veĺaty Veľaty  | 
						35524651 | zdravotnícke výkony za III.Q 2017 6x | 41,82  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 23.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 451/2017 | Ján Mydla Trebišov Trebišov  | 
						44445491 | pracovná doska + drez | 94  vrátane DPH  | 
						1451740103 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 450/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | nové pneumatiky 4 ks. prezutie a uskladnenie TV-780AM | 451,20  vrátane DPH  | 
						98/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 449/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava  | 
						45960470 | sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT | 81,60  vrátane DPH  | 
						99/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 448/2017 | FINAL- CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN | 194,28  vrátane DPH  | 
						97/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 446/2017 | VVaK as Košice Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 244,80  vrátane DPH  | 
						8000093815PO2015 | 24.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 464/2017 | VVaK as Košice Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 86,45  vrátane DPH  | 
						1451700074 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 463/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava  | 
						35763469 | biznis partner za 11/2017 | 257,39  vrátane DPH  | 
						120721693842 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 462/2017 | Xepap sro Zvolen Zvolen  | 
						31628605 | dodanie kancelárskeho materiálu podľa objednávky | 4457,50  vrátane DPH  | 
						160312004 | 01.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 461/2017 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov  | 
						31672345 | mikrovlna rúra Daewoo KOR7G87WW 1ks | 159  vrátane DPH  | 
						1451710101 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 460/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | kompletná starostlivosť o autá za 11/2017 | 119,40  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 459/2017 | Magna ENERGIA as Piešťany Piešťany  | 
						35743565 | dodávky energií za 12/2017 | 1030,40  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 458/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | dodávky elektriny za 12/2017 DP SnB | 6,28  vrátane DPH  | 
						1/21/2017/36 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 |