Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840112   AMBIKO, s.r.o. MuDr. Kovalčíková
Sama Chalupku 18, SNV
36830461  zdravot.úkony  181,22 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.2.2018  27.02.2018 
1441840132   Tóth Gabriel MUDr.
Fraňa Kráľa2
35521325  zdravot.úkony  188,19 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    1.3.2018  08.03.2018 
1441840529   Sabol Klement,Podlahárske práce
Strojnícka 5/29 SNV
10765191  oprava poškod.krytiny GL  199,38 
vrátane DPH
  obj. 1441840078  26.9.2018  02.10.2018 
1441840119   TATRY ALAMONT Rastislav Tomala
Spišská Bela
37239881  oprava požiar.dverí Gelnica  206,24 
vrátane DPH
  obj. 1441840023  23.2.2018  27.02.2018 
1441840392   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY- servis  210,77 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb    10.07.2018  13.07.2018 
1441840392   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY- servis  210,77 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb    10.07.2018  13.07.2018 
1441840069   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  213,64 
vrátane DPH
uznes.OSSNV EX1707/2009-2Er/727/2009-9    31.1.2018  13.02.2018 
1441840691   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7,Prešov
45965838  čistenie kanalizácie  214,80 
vrátane DPH
  obj. 14418400162  30.11.2018  05.12.2018 
1441840466   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.-15.8.2018  215,16 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    21.8.2018  24.08.2018 
1441840299   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie a nákup pneumat. auta SN601AY  216,00 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840355   GPMED s.r.o.
P.Horova 10, Poprad
44258496  zdravot.úkony  223,04 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840505   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energie Krompachy 8/2018  225,08 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    14.9.2018  20.09.2018 
1441840568   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energ. Krompachy 9/2018  228,80 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018 
1441840452   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.el.energie Krompachy 7/2018  231,83 
bez DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.8.2018  20.08.2018 
1441840269   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie Krompachy 4/2018  231,46 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1    11.5.2018  17.05.2018 
1441840472   Mesto Krompachy
Hlavná 42,Krompachy
  poplatok za komunal.odpad  234,52 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441840253   Mesto Krompachy
Nám.Slobody 115/1,Krompachy
00329282  komunál.odpad-poplatok  234,52 
vrátane DPH
Rozhodnutie    2.5.2018  17.05.2018 
1441840352   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce
36600075  zdravot.úkony  236,98 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840461   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  samolepiace štítky,toner do frankov.stroja  240,72 
vrátane DPH
  obj. 1441840120  17.8.2018  21.08.2018 
1441840436   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  240,51 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV EX802/2012    9.8.2018  14.08.2018 
1441840404   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie lek.ener. Krompachy 6/2018  242,12 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.7.2018  20.07.2018 
1441840734   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.služby,internet  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    19.12.2018  21.12.2018 
1441840550   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  intern. 9/2018  244,84 
vrátane DPH
zml.11496430003    8.10.2018  17.10.2018 
1441840486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.služby + internet 8/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.9.2018  12.09.2018 
1441840442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+inter.7/2018  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.8.2018  14.08.2018 
1441840375   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  06/2018- hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    09.07.2018  13.07.2018 
1441840375   Slovak Telekom, a.s.1441840375
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  06/2018- hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    09.07.2018  13.07.2018 
1441840324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  inter.služ.5/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.6.2018  13.06.2018 
1441840256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet+hovory 4/2018  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.5.2018  10.05.2018 
1441840197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+internet 3/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.11496430003    6.4.2018  11.04.2018 
1441840138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794536  Slovak telekom 02/2018 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.03.2018  12.03.2018 
1441840088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+inter.12/2017  244,72 
bez DPH
zml. 1149643003    8.1.2018  10.01.2018 
1441840552   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  serv.prehliadka SN672BM  245,21 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.10.2018  17.10.2018 
1441840337   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie Krompachy 5/2018  246,82 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018 
1441840500   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 7.6.-3.9.2018  248,16 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P o dod-úit.vody    14.9.2018  25.09.2018 
1441840003   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
03631127  dod. a montáž PIR Gl.  249,96 
vrátane DPH
  obj.1441740140  3.1.2018  09.01.2018 
1441840735   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tele.služ.+internet 11/2018  250,08 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    19.12.2018  31.12.2018 
1441840349   MP KANAL Service s.r.o.
Mojmírova 7
45965838  prečistenie kanalizácia SNV Odborárov55  250,08 
vrátane DPH
  obj.1441840077  21.6.2018  27.06.2018 
1441840070   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  250,82 
vrátane DPH
uznes.OSSNV EX1396/2012-16Er/51382012-9    31.1.2018  13.02.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť