Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840498   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.hovory 8/2018  531,24 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840144   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.hovory 2/2018  531,97 
vrátane DPH
zml.o posk.tel.služ.45/2007    8.3.2018  26.03.2018 
1441840475   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  528,63 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    4.9.2018  14.09.2018 
1441840272   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 4/2018  528,36 
vrátane DPH
zml.45/2007    14.5.2018  28.05.2018 
1441815017   GENERALI Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
35709332  ročné poistenie r.2019  526,18 
vrátane DPH
poistná zmluva    2.11.2018  05.11.2018 
1441840313   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.24.4.2018-24.5.2018 Gelnica  525,80 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.6.2018  06.06.2018 
1441840544   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  524,69 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    3.10.2018  17.10.2018 
1441840164   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  inter.pripojenie3/2018  517,79 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    14.3.2018  22.03.2018 
1441840209   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 3/2018  515,12 
vrátane DPH
zml.45/2007    12.4.2018  25.04.2018 
1441840350   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 4,Prešov
45965838  prečisten.kanalizácie  509,76 
vrátane DPH
  obj. 1441840079  21.6.2018  06.07.2018 
1441840141   BOP - Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves
36591441  servis garážových brán  509,36 
vrátane DPH
  obj. č.1441840031  07.03.2018  13.03.2018 
1441840364   B-komplet s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV
36600326  výmena žalúzii  505,92 
vrátane DPH
  obj. 1441840072  27.6.2018  06.07.2018 
1441840294   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  asistencia pri výkone OÚS výťahov - SNV  498 
vrátane DPH
  obj. 1441840063  24.5.2018  28.05.2018 
1441840293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  asistencia pri výkone OÚS výťahov -Gelnica  498 
vrátane DPH
  obj. 1441840064  24.5.2018  28.05.2018 
1441840656   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 10/2018 G  496,20 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    13.11.2018  16.11.2018 
1441840447   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 7/2018  495,65 
vrátane DPH
zml.45/2007    9.8.2018  21.08.2018 
1441840058   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange 13.01.-12.02/2018  495,60 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    18.01.2018  21.02.2018 
1441840236   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu SNV Odborárov 55  485,04 
vrátane DPH
  obj. 1441840021  18.4.2018  26.04.2018 
1441840543   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 9/2018 Krompachy  481,74 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    3.10.2018  09.10.2018 
1441840636   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 22.9.-24.10.2018  479,45 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    6.11.2018  09.11.2018 
1441840457   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS Gelnica  461,44 
vrátane DPH
  obj. 1441840104  16.8.2018  21.08.2018 
1441840532   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 29.8.-21.9.2018 Gl.  460,63 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    27.9.2018  02.10.2018 
1441840733   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 1.12.-15.12.2018  450,39 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018 
1441840006   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty PHM 16.12.-31.12.2017  450,14 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    4.1.2018  09.01.2018 
1441840745   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
Hraničná 662/17
36500968  vod.,stoč.,zráž., 11/2018  449,48 
vrátane DPH
Zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P    21.12.2018  28.12.2018 
1441840248   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.voda 22.3.-23.4.2018 G  445,45 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    27.4.2018  04.05.2018 
1441840319   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  442,08 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    6.6.2018  11.06.2018 
1441840182   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 21.2.-21.3.2018Gelnica  438,83 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.4.2018  09.04.2018 
1441840431   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  432,10 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    6.8.2018  08.08.2018 
1441840480   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.8-31.8.2018  429,02 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.9.2018  06.09.2018 
1441840362   Podtatranská vodárens.prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. voda 25.5.2018-19.6.2018  427,34 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    25.6.2018  27.06.2018 
1441840031   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet 12/2017  426,22 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    10.1.2018  12.01.2018 
1441840017   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 12/2017  426,90 
vrátane DPH
zml.o posk.tel.služ.45/2007    10.1.2018  12.01.2018 
1441840117   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 1.2.-15.2.2018  422,73 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    20.2.2018  23.02.2018 
1441840427   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 7/2018 Krompachy  410,95 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.8.2018  07.08.2018 
1441840368   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 6/2018  404 
vrátane DPH
zml. 2011    3.7.2018  06.07.2018 
1441840076   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravot. úkonov  404,26 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2018  05.02.2018 
1441840509   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS Krompachy  403,56 
vrátane DPH
  obj. 1441840122  18.9.2019  25.09.2018 
1441840721   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener. SNV 55 11/2018  401,84 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018 
1441840481   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2018 Krompachy  399,66 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.9.2018  12.09.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť