Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
59/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  317,86 
vrátane DPH
1211VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
58/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
03597007  vyúčtovanie za 01/2018  362,95 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
57/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2018  3422,94 
vrátane DPH
37/2004/rpc mi    12.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
56/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volania nad rámec zmluvy za 01/2018  1008,83 
vrátane DPH
1002924    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
55/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 01/2018  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
54/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 01/2018  1376,10 
vrátane DPH
46IPT    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
53/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 01/2018  796,90 
vrátane DPH
46DSL    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
52/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 01/2018  5638,56 
vrátane DPH
46VPN    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke
45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH
  10/2018  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
50/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby za 01/2018  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH
  14518400009  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
48/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  4,35 
bez DPH
9001091942    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
46/2018   SLOVAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 01/2018  1311,62 
vrátane DPH
425611862400    08.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
44/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH
84122    05.02.2018  13.02.2018  16.3.2018 
43/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 01/2018 DP SnB  6,28 
bez DPH
    01.02.2018  15.02.2018  16.3.2018 
42/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 02/2018  807,70 
vrátane DPH
    01.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
41/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dodávky plynu za rok 2017  544,11 
vrátane DPH
88/2016    01.02.2018  13.02.2018  16.3.2018 
40/2018   GAV PRAKTIK sro Sečovce
Sečovce
44340781  zdravotné výkony za rok 2017  90,61 
vrátane DPH
447/2008    30.01.2018  05.02.2018  16.3.2018 
39/2018   VAVROMED sro Trebišov
Trebišov
46206213  zdravotné výkony za 11/2017  13,94 
vrátane DPH
447/2008    26.01.2018  05.02.2018  16.3.2018 
38/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35898270  mobilné služby za 02/2018  648,54 
vrátane DPH
420248786212    30.01.2018  21.02.2018  16.3.2018 
37/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za nebytové priestory za 01/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    29.01.2018  05.02.2018  16.3.2018 
36/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  657,67 
vrátane DPH
5611862400    21.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
35/2018   Tuterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotný výkon 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    08.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
35/2018   Tuterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotný výkon 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    08.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
34/2018   Želez. zdravotníctvo Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotný výkon 12/2017  20,91 
vrátane DPH
447/2008    12.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
33/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravotné výkony za 10-12/2017  20,91 
bez DPH
447/2008    11.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
32/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  gen. oprava a servis mot. vozidla škoda Octávia TV-444AZ  2812,12 
vrátane DPH
  7/2018  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
31/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018  212,69 
vrátane DPH
80-0000039815PO2015    22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
30/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žúmp DP KCH  63,54 
vrátane DPH
  14518400001  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
29/2018   Ing. Maščuk Marián B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava a výmena PVC gumy na podlahe  99,20 
vrátane DPH
  2/2018  17.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
28/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava mot. vozidla VW Golf TV-780AM  409,80  
bez DPH
  3/2018  15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
27/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  ročné vyúčtovanie plynu   5390 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
26/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  84,72 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
25/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  217,32 
bez DPH
1121/VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
24/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  267,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
23/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  357,18 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017 E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
22/2018   BCf sro B. Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  99,36 
vrátane DPH
1121_ZSE2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
21/2018   Želez. zdravotníctvo Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony za 11/2017  13,94 
vrátane DPH
447/2008    02.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť