Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940061   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba sl.OMV+dial.známky  709,91 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2019  18.02.2019  5.3.2019 
1041940165   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory  728,50 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2018  762,50 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041840486   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2018  762,50 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018  9.1.2019 
104190100   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 02.2019  771,14 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2019  18.03.2019  4.4.2019 
1041940125   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 03.2019  787,73 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1041940345   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory  798,19 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.11.2019  14.11.2019  5.12.2019 
1041940194   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory  820,36 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940130   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  822,73 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    11.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1041840485   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 11/2018  822,07 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.12.2018  19.12.2018  9.1.2019 
1041940386   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 18.11.-30.11.2019  825,85 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1041840477   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.11-30.11.2018  850,66 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
1041940064   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 01.2019  859,49 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940105   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  870,53 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    13.03.2019  19.03.2019  4.4.2019 
1041840502   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  886,37 
vrátane DPH
  61/OE/2018  18.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
1041940021   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041840490   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018  9.1.2019 
1041940020   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041840489   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018  9.1.2019 
1041940028   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  946,24 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    16.01.2019  21.01.2019  15.2.2019 
1041940224   Datalan, a.s.
851 01 Bratislava,Krasovského 14
35810734  oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň )  1016,00 
vrátane DPH
  21,23/OE/2019  11.07.2019  29.07.2019  6.8.2019 
1041940224   Datalan, a.s.
851 01 Bratislava,Krasovského 14
35810734  oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň )  1016,00 
vrátane DPH
  21,23/OE/2019  11.07.2019  29.07.2019  30.7.2019 
1041940411   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 11.2019  1079,45 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    18.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940308   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  1084,20 
vrátane DPH
  31,34/OE/2019  08.10.2019  14.10.2019  11.11.2019 
1041940267   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-údržba sl.OMV  1104,84 
vrátane DPH
  25/OE/2019  23.08.2019  05.09.2019  4.10.2019 
1041940068   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  1109,22 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    13.02.2019  18.02.2019  5.3.2019 
1041940004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041840463   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2018  11.12.2018  9.1.2019 
1041940229   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1228,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.07.2019  29.07.2019  6.8.2019 
1041940229   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1228,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.07.2019  29.07.2019  30.7.2019 
1041940110   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 04.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.04.2019  10.04.2019  10.5.2019 
1041940088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 03.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1041940060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 02.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    08.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940131   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1297,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1041940164   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1324,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940107   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1325,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2019  19.03.2019  4.4.2019 
1041940264   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1333,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.08.2019  23.08.2019  10.9.2019 
1041940022   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1339,15 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940395   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1342,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940361   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda  1475,76 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    15.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť