
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351940122 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | servis kopírovacieho stroja | 551,52 vrátane DPH | Rám.servis.dohoda č.368/OI/2016 | 8/2019 | 19.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | 
| 1351940121 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné | 45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 90,00 bez DPH | 15/2019 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940120 | PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, Ing. Dana BETÁKOVÁ SNP 2507/6, 066 01 Humenné | 35459069 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 295,00 bez DPH | 13/2019 | 18.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940119 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 36475891 | nákup - router | 40,21 vrátane DPH | 14/2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940118 | Tomáš Šepeľa Ľubiša 121, 067 11 Ľubiša | 50670751 | inštalácia ochranných mriežok na okná | 403,73 bez DPH | 12/2019 | 18.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940117 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH | Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH | Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -29,28 bez DPH | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | ||
| 1351940114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -37,14 bez DPH | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | ||
| 1351940113 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36597007 | elektrická energia | 1768,49 vrátane DPH | Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940112 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36597007 | elektrická energia | 504,61 vrátane DPH | Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | komplexná správa objektov | 3966,66 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 12.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940110 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35768568 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 12.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1351940109 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina | 36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1351940108 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | telekomunikačné služby | 858,42 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U | 4,50 bez DPH | Žiadosť o poskytnutie služby zo dňa 29.12.2014 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940106 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica | 36012424 | dodávka tepla | 1786,67 vrátane DPH | Zmluva č. 901 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940105 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študenská 2996/43, 069 01 Snina | 36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1351940103 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 | 44390823 | upratovanie | 4015,67 vrátane DPH | Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH | RD č. 216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940101 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina | 47323728 | strážna služba | 4330,88 bez DPH | Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.315/135/2018 | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | palivo do SMV | 625,65 vrátane DPH | Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940099 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné | 37947613 | trovy exekúcie | 39,64 vrátane DPH | Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940098 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné | 37947613 | trovy exekúcie | 48,71 vrátane DPH | Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940097 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné | 37947613 | trovy exekúcie | 39,78 vrátane DPH | Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940096 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné | 37947613 | trovy exekúcie | 46,55 vrátane DPH | Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940095 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica | vyúčtovanie tepla za rok 2018 - preplatok | -61,81 vrátane DPH | Zmluva č. 901 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | ||
| 1351940094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH | Zml.č.1149721403, 9910001245 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940093 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH | Zmuva o využívaní prednostného spojenia č.1149721404 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940092 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | vodné, stočné | 1490,14 vrátane DPH | Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 04.03.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940091 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina | 36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940090 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina | 36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940089 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou | 36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1351940088 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné | 00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH | Zmluva č. 462 | 28.02.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940087 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina | 00617318 | vyúčt.prevádz. nákladov za r. 2019 - preplatok | -208,86 vrátane DPH | Zmluva č. 426/135/2016 | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940086 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 119. 067 73 Ubľa | 37939866 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. | 27.02.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | palivo do SMV | 556,77 vrátane DPH | Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 | |
| 1351940084 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou | 42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH | Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č.288/1995 Z.z., | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 6.3.2019 | |
| 1351940083 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné | 46553274 | nákup - mikrovlná rúra, konvice | 145,00 vrátane DPH | 9/2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 1351940082 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce | 37371649 | stavebné práce | 98,40 vrátane DPH | 11/2019 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 25.2.2019 |