Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940286   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    08.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    08.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1016,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940283   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940282   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940281   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petofiho, LC  192,65 
vrátane DPH
OZ č.206200885    04.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940280   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 6/2019  128,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    04.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940279   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 6/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940277   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Poltár 7/2019  249,47 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 433/OVS/2018    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940276   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 7/2019  185,50 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 433/OVS/2018    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940275   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Lehára 7/2019  650,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 433/OVS/2018    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940274   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940272   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940271   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940270   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín
48253375  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940269   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940268   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940267   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940266   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940265   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940264   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940263   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940262   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940261   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie dobitia frankovacieho stroja  15000,00 
bez DPH
    25.06.2019  20.06.2019  8.7.2019 
1291940260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  393,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940259   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  65,71 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    20.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940258   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940257   Ambulancia praktického lekára MUDr. Ľubomíra Garajová, s.r.o.
Štefánikova 14, 985 11 Halič
36862258  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940256   RIAMED, s.r.o.
Komenského 27, 984 01 Lučenec
36855499  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940255   LAM-MED, s.r.o.
Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec
45390045  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940254   LAM-MED, s.r.o.
Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec
45390045  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940251   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 5/2019 LC  -42,70 
bez DPH
    17.06.2019  28.06.2019  8.7.2019 
1291940248   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2019  3576,05 
bez DPH
    14.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940247   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE,tepla 1-4/2019 Poltár  255,73 
bez DPH
Zml.č. CPBB_ZM_042-2016_2016    13.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940246   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE 2018 Poltár  46,61 
bez DPH
Zml.č. CPBB_ZM_042-2016_2016    13.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940245   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava
00165182  ubytovanie v rekreačnom zariadení MK SR  20,00 
bez DPH
    12.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1198,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940243   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2019  726,42 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť