Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940353   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 06/19  1134,46 
bez DPH
    17.6.2019  20.06.2019  4.7.2019 
1451940354   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  2665,76 
bez DPH
    17.6.2019  20.06.2019  4.7.2019 
1451940355   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  60,94 
bez DPH
    17.6.2019  25.06.2019  4.7.2019 
1451940356   SECOMP, s. r. o., Trebišov
Trebišov
31697879  ND do tlačiarne  99,00 
bez DPH
    24.6.2019  26.06.2019  4.7.2019 
1451940357   SECOMP, s. r. o., Trebišov
Trebišov
31697879  akumulátor do vyvolávacieho systému  24,50 
bez DPH
    24.6.2019  26.06.2019  4.7.2019 
1451940358   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  539,62 
bez DPH
    24.6.2019  26.06.2019  4.7.2019 
1451940359   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
    24.6.2019  26.06.2019  4.7.2019 
1451940361.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  893,95 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940362.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  62,35 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940363.00   VAVROMED spol. s r.o. 145
Trebišov
46206213  zdrav. výkony ZPS  41,82 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940364.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940365.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940366.00   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislavva
00151700  nájomné 07/19  2270,47 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940368.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe za Horváthová Il.  127,12 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940369.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Pohlotková J.  95,40 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940370.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Holubová I.  71,71 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940371.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gunár K.  97,00 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940372.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gunár K.  100,78 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940373.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Andráši Mik.  62,92 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940374.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Demeterová AS.  75,32 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940375.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Tipanová E.  114,67 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940376.00   Slovak Telekom, a.s.
Bratislavva
35763469  telekom. sl., internet  254,94 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940377.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940378.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  upratovacie služby 06/19  3691,67 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940379.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  služba - hyg. mat.  1881,12 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940380.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava TV 067AT  328,50 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940381.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  kompl. st. o MV  107,46 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940382.00   SLOVNAFT, a.s.
Bratislavva
31322832  PHM, mat.  1017,77 
vrátane DPH
    09.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940383.00   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 07/19  626,77 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940384.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazu  4,80 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940385.00   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislavva
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
vrátane DPH
    11.7.2019    2.8.2019 
1451940386.00   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
B.Bystrica
36631124  dobropis za FS  45,84 
vrátane DPH
    12.7.2019    2.8.2019 
1451940387.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940388.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. M.R.Š.  687,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940389.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. Záb. 8  505,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940390.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. K.CH.  219,25 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940391.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SE  286,97 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940392.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940393.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940394.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť