Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14219 | Šviderský Štefan, JUDr. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou |
trovy exekúcie | 72,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | ||
24015 | PONET press Štefániková 61, 085 01 Bardejov |
17277515 | Bardejovské novosti | 39,00 eur vrátane DPH |
obj.OV240002 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 2.2.2024 | |
4592073794 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 144,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
4592061219 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 506,08 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
4592052665 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 791,03 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
4592044688 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 303,13 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 | |
4592027085 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 576,45 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 13.3.2024 | |
4592035174 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 812,67 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 13.3.2024 | |
4592018075 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 985,68 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
4592009907 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 90,83 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | 22.1.2024 | |
4592001623 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 565,40 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 8.1.2024 | |
4591992629 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 146,77 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 8.1.2024 | |
202403054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2024 | 2 544,89 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
202313115 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | vyúčtovanie tepla 2023 | 3 557,44 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.4.2024 | |
202402054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 2/2024 | 3 038,89 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
202312055 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2023 | 3 172,28 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | 22.1.2024 | |
14204969 | OTIS výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 1 134,00 eur vrátane DPH |
obj.OV230060 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 25.1.2024 | |
2540166 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 112,70 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 3.5.2024 | |
2529742 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 112,70 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
2519293 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 112,70 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
2508848 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 112,70 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
2498421 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 104,54 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 16.1.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.polatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 13.3.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 113,30 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 16.1.2024 |