Faktúry 2024 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14219   Šviderský Štefan, JUDr.
Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
  trovy exekúcie  72,00 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
24015   PONET press
Štefániková 61, 085 01 Bardejov
17277515  Bardejovské novosti  39,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV240002  02.02.2024  05.02.2024  2.2.2024 
4592073794   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  1 144,36 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
4592061219   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  506,08 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
4592052665   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  791,03 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
4592044688   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  303,13 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    27.03.2024  28.03.2024  27.3.2024 
4592027085   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  576,45 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    11.03.2024  12.03.2024  13.3.2024 
4592035174   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  812,67 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    06.03.2024  08.03.2024  13.3.2024 
4592018075   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  985,68 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
4592009907   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  90,83 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
4592001623   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  565,40 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    08.01.2024  09.01.2024  8.1.2024 
4591992629   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  146,77 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    08.01.2024  09.01.2024  8.1.2024 
202403054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 3/2024  2 544,89 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
202313115   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  vyúčtovanie tepla 2023  3 557,44 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    03.04.2024  04.04.2024  3.4.2024 
202402054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 2/2024  3 038,89 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
202312055   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 12/2023  3 172,28 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
14204969   OTIS výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
35683929  oprava výťahu  1 134,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV230060  25.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
2540166   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    03.05.2024  06.05.2024  3.5.2024 
2529742   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
2519293   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
2508848   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
2498421   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  104,54 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.polatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    06.03.2024  08.03.2024  13.3.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  113,30 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť