
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540150 | Mgr.Tamás Méri ul.Pohraničná 894/13, Komárno |
47035692 | prekladateľské služby | 1098 bez DPH |
23/2025 | 18.7.2025 | 23.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540118 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby | 2060,25 vrátane DPH |
22/2025 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540129 | TRIPIT s.r.o. Železničná 6, Komárno |
36534421 | montáž žalúzií 2 ks | 221,02 vrátane DPH |
21/2025 | 12.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540126 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | vodoinštalačné práce v priestoroch ÚPSVR | 270 vrátane DPH |
20/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 110,70 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2/2025 | 6.2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 |
| 1142540108 | Clean City spol.s.r.o. Mieru 3507/36, Komárno |
31443842 | odvoz odpadu z 2 ks kontajnerov | 329,64 vrátane DPH |
19/2025 | 13.5.2025 | 19.5..2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540123 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis a čistenie klimatizácií v priestoroch ÚPSVR | 1200 vrátane DPH |
18/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540124 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | demontáž klimatizačnej jednotky na pracovisku Kolárovo | 123 vrátane DPH |
17/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540095 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | oprava EZS v budove na ul.Bisk.Királya 30 | 49,20 vrátane DPH |
16/2025 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540099 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia objekt:ul.Bisk.Királya 30 | 43,85 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15/2025 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 |
| 1142540091 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Octávia BL835KV | 29,35 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540090 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL858KT | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540089 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai AA913EL | 74,17 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540088 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Fabia BL468RV | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540087 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai BT314EK | 76,01 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540086 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Superb KN202CC | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540085 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL244KU | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540065 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | kávovar Dolce Gusto | 59,90 vrátane DPH |
13/2025 | 21.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540061 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | servis AUS Hyundai BT314EK | 180,91 vrátane DPH |
12/2025 | 14.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540064 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 386,31 vrátane DPH |
11/2025 | 18.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | tlačivá poštových poukážok | 20,91 vrátane DPH |
10/2025 | 14.3.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540013 | Final-CD Bratislava ,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL244KU | 147,60 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 1/2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 |
| 1142540249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 356,70 vrátane DPH |
4/2010 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540245 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 10/2025 | 197 vrátane DPH |
13.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1142540242 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 10/2025 | 803,18 vrátane DPH |
33/2005 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540241 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 10/2025-oprava základu dane | 101,64 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540243 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 48,71 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.11.2025 | 17.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540235 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 11/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540234 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 10/2025 | 4917,58 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540227 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 40487,68 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540228 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 30.09.2025 na adrese Župná 15 a M.R.Š 9 | 10209,80 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540239 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 551,37 vrátane DPH |
4/2010 | 7.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540236 | Cor novum, s.r.o. ul.Roľníckej školy 1527/18, Komárno |
45600091 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1142540233 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 10/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.11.2025 | 11.11 | 4.12.2025 | |
| 1142540232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 10/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540225 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné stočné zrážky za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 31621,31 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540226 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné a stočné a zrážky za obdobie od 01.01.2025 do 15.09.2025 M.R.Š 9 a Župná 15 | 28343,21 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540231 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 11/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 3.11.2025 | 7.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540213 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno |
45671893 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
13.10.2025 | 5.11.202 | 4.12.2025 |