
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142540100 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 4/2025 | 3685,18 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | tlačivá poštových poukážok | 20,91 vrátane DPH |
10/2025 | 14.3.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 110,70 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2/2025 | 6.2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 |
1142540033 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 02/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540104 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 04/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540119 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 05/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 06/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac december 2024 | 2060,48 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540083 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac marec 2025 | 2023,74 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 15.4.2025 | 25.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540131 | Mgr.Martina Plavcová Hviezdoslavova 10880/10, Nové Zámky |
46355316 | úradný preklad listiny zo ŠJ do SJ | 63,26 bez DPH |
24/2025 | 13.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540094 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné od 11.10.2024 - do 1.3.2025 | 830,15 vrátane DPH |
22/2004 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540126 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | vodoinštalačné práce v priestoroch ÚPSVR | 270 vrátane DPH |
20/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540060 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do záložného zdroja | 98,06 vrátane DPH |
8/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540088 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Fabia BL468RV | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540091 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Octávia BL835KV | 29,35 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540085 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL244KU | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540090 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL858KT | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540086 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Superb KN202CC | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540099 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia objekt:ul.Bisk.Királya 30 | 43,85 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15/2025 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 |
1142540089 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai AA913EL | 74,17 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540087 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai BT314EK | 76,01 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540147 | Tibor Vrábel-SVK MONT Piesková 953/14, Hurbanovo Bohatá |
41260759 | výmena vodovodnej batérie v budove pracoviska Hurbanovo | 84 vrátane DPH |
27/2025 | 10.7.2025 | 16.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540056 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a následná skartácia spisov zo 6 ks bezpečnostných nádob | 12,30 vrátane DPH |
184/114/2022 | 3/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 |
1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540055 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 04/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540034 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 03/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540078 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2025 | 397,10 vrátane DPH |
1/114/2022 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540030 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiace 01/2025 a 02/2025 | 1296,02 bez DPH |
1/114/2022 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540149 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 123 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.7.2025 | 23.7.225 | 11.8.2025 | ||
1142540146 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
10.7.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540145 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
10.7.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540144 | MUDr.Attila Pecena Školská 4/B, Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
10.7.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540137 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540132 | Med-Home s.r.o. MUDr.Nagy Baštová 11, Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
25.6.2025 | 03.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540115 | CZ-MEDIC, s.r.o. Senný trh 799/6,Komárno |
54560616 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
26.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1142540114 | KOM-MEDIC, s.r.o. Senný trh 799/6,Komárno |
55275249 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
26.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 |