
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142540149 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 123 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.7.2025 | 23.7.225 | 11.8.2025 | ||
1142540026 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
3.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540045 | S-COM, spol.s.r.o. Námestie slobody 11, Marcelová |
31409857 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
21.2.2025 | 03.03.2025 | 2.4.2025 | ||
1142540091 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Octávia BL835KV | 29,35 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540088 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Fabia BL468RV | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540086 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Superb KN202CC | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540090 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL858KT | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540085 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL244KU | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540132 | Med-Home s.r.o. MUDr.Nagy Baštová 11, Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
25.6.2025 | 03.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540029 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | batéria do záložného zdroja | 22,08 vrátane DPH |
7/2025 | 7..2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540073 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
1142540062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | tlačivá poštových poukážok | 20,91 vrátane DPH |
10/2025 | 14.3.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540025 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
4.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
1142540056 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a následná skartácia spisov zo 6 ks bezpečnostných nádob | 12,30 vrátane DPH |
184/114/2022 | 3/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 |
1142540127 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 - vyúčtovanie - oprava dane | 7,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540103 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK+Var.ÚK za obdobie 04/2025 | 1.445,13 vrátane DPH |
33/2005 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 |