
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540186 | Mgr.Klára Rechtorisová Gazdovská 40/14, Komárno |
úradný preklad listiny z NJ do SJ | 62,42 bez DPH |
40/2025 | 10.9.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 | ||
| 1142540131 | Mgr.Martina Plavcová Hviezdoslavova 10880/10, Nové Zámky |
46355316 | úradný preklad listiny zo ŠJ do SJ | 63,26 bez DPH |
24/2025 | 13.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540094 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné od 11.10.2024 - do 1.3.2025 | 830,15 vrátane DPH |
22/2004 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540216 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné 12.4.2025 - 10.10.2025 | 751,63 vrátane DPH |
22/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540126 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | vodoinštalačné práce v priestoroch ÚPSVR | 270 vrátane DPH |
20/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540248 | Peter Vrábel-Rekom Komenského 270/5, Komárno |
50603337 | vyhotovenie cenovej ponuky na úpravu priestorov | 100 bez DPH |
62/2025 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540178 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do zál.zdroja M.R.Š 9 | 153,20 vrátane DPH |
38/2025 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540060 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do záložného zdroja | 98,06 vrátane DPH |
8/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540088 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Fabia BL468RV | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540091 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Octávia BL835KV | 29,35 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540085 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL244KU | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540090 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL858KT | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540086 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Superb KN202CC | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540099 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia objekt:ul.Bisk.Királya 30 | 43,85 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15/2025 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 |
| 1142540089 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai AA913EL | 74,17 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540087 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai BT314EK | 76,01 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540147 | Tibor Vrábel-SVK MONT Piesková 953/14, Hurbanovo Bohatá |
41260759 | výmena vodovodnej batérie v budove pracoviska Hurbanovo | 84 vrátane DPH |
27/2025 | 10.7.2025 | 16.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540250 | Vladimír Fábry ul.G.Czuczora 1790/9, Komárno |
54973945 | vypracovanie cenovej ponuky | 100 bez DPH |
63/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540056 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a následná skartácia spisov zo 6 ks bezpečnostných nádob | 12,30 vrátane DPH |
184/114/2022 | 3/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 |
| 1142540189 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 19,68 vrátane DPH |
184/114/2022 | 32/2025 | 12.9.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540166 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie za dodávku elektriny - oprava dane | 2,41 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 7.8.2025 | 14.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540183 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separ.odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.9.225 | 12.09.2025 | 9.10.2025 | |
| 1142540243 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 48,71 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.11.2025 | 17.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540206 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 36,53 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540206 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 36,53 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540169 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.8.2025 | 14.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 012500054 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 28.7.2025 do 25.8.2025 | 24180 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/1 | 5.9.2025 | 19.09.2025 | 24.9.2025 |
| 1142540055 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 04/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540034 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 03/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540078 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2025 | 397,10 vrátane DPH |
1/114/2022 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540030 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiace 01/2025 a 02/2025 | 1296,02 bez DPH |
1/114/2022 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540236 | Cor novum, s.r.o. ul.Roľníckej školy 1527/18, Komárno |
45600091 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1142540213 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno |
45671893 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
13.10.2025 | 5.11.202 | 4.12.2025 | ||
| 1142540214 | Medicína Čičov Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
13.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | ||
| 1142540211 | MUDr. Pecena Attila Školská 4/B, Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
9.10.2025 | 21.10.2025 | 7.11.2025 | ||
| 1142540210 | MUDr. Tibor Baránek Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
9.10.2025 | 21.10.2025 | 7.11.2025 |