Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02//2024 Saleziánov 1, Michalovce, A, B, C | 3022,98 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440010 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2024 | 1562,10 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
14223403897 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023 | 989,18 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340399 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 913,99 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422440042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2024 Michalovská 55, Sobrance | 906,37 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024-SMichalovská 55, 073 01 Sobrance | 846,80 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 1/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 813,52 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440059 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčrovanie 01.01.-31.12.2024 | 757,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 25.03.2024 | 8.4.2024 | ||
1422440038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 744,08 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 - Zelené 63/299, V. Kapušany | 740,02 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440057 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2024 | 678,44 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422340391 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2023 | 676,58 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340396 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023 | 668,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340386 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance | 639,30 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2024 | 613,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440047 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2024 | 603,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440030 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV SP 15076 | 580,06 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240008 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
1422440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 544,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422340388 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829 | 534,96 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230101 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |
1422340409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Eelektrina 01.01-31.12.2023 POH 66/118, Veľké Kapušany | 502,89 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
1422340408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 502,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
1422440064 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057 | 05.04.2024 | 15.,04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440011 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 313,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240003 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 |
1422440100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 299,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,50 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440058 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava elektromechanickej závory | 251,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440029 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 SP 15035 | 244,93 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240007 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
1422440099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 243,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.7 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440026 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2023 | 195,16 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440109 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS15338 | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240025 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 7.5.2024 |
1422440006 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240002 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 31.1.2024 |
1422440074 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 170,71 EUR vrátane DPH |
OV240012 | 08.04.2024 | 17.,04.2024 | 16.4.2024 | |
1422340400 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 169,40 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422440028 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 167,28 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1422440018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 166,78 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440007 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 EUR vrátane DPH |
OV240004 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 8.2.2024 |