
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540200 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Prepravné služby - odvoz spisov do archívu | 180,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540029 z 13.05.2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540230 | Róbert Pavlík - ROP servis Brestové 1416, 916 42 Moravské Lieskové |
11773456 | Revízie elektr. spotrebičov a náradia | 2821,50 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540031 z 03.06.2025 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540227 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Nepravidelné služby - objednávka tekutého mydla | 43,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540032 zo 16.06.2025 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540218 | LilAdel, s.r.o. Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie |
53585755 | Pranie uterákov, utierok a obrusov | 84,85 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540034 z 17.06.2025 | 24.06.2025 | 30.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540220 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Odborná prehliadka výťahov - NMnV, St. Turá, MY | 344,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540035 z 18.06.2025 | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
1102540248 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja | 333,45 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540036 z 24.06.2025 | 14.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540251 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Príles 397, 914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Servis SMV BL829KV | 354,70 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540037 z 09.07.2025 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540258 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Nákup ventilátorov - 3ks | 65,42 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540040 z 25.07.2025 | 29.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540196 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
30794536 | Nákup diaľničnej známky BT173EI | 90,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 7250005180, PP1102501629 z 13.05.2025 | 04.06.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540077 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Nákup diaľničných známok - 5ks | 450,00 vrátane DPH |
xxx | PP 1102500345 z 23.01.2025 | 10.02.2025 | 27.01.2025 | 6.3.2025 |
1102540085 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za konferenciu | 73,00 bez DPH |
xxx | PP č. 1102500577 z 17.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540201 | MEGAKUPA s.r.o. Čimhová 12, 027 12 Čimhová |
50410351 | Konvektorový ohrievač s termostatom | 26,90 vrátane DPH |
xxx | PP č. 1102501805 z 26.05.2025 | 05.06.2025 | 02.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540249 | JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč |
37851390 | Trovy starej exek. - vyúčtovanie | 43,05 vrátane DPH |
xxx | PP č. 1102501806 z 26.05.2025 | 15.07.2025 | 29.05.2025 | 25.7.2025 |
1102540021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Preddavok k DEKVS na r. 2025 | 8850,00 bez DPH |
xxx | PP1102403788 z 30.12.2024 | 07.01.2025 | 31.12.2024 | 31.1.2025 |
1102540257 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 29.07.2025 | 18.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540217 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 23.06.2025 | 18.07.2025 | 25.7.2025 |
1102540202 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540183 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 11,22 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540157 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k avízu o platbe | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540094 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540093 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 37,64 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe - Kalocsaiová | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540252 | Provimed, s.r.o. Sobotište 153, 906 05 Sobotište |
45965358 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 06/2025 | 51,40 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 14.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540245 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Oprava splachovača | 3,55 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167 | xxx | 11.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540243 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. Kríž nad Váhom 130, 916 26 Považany |
36852678 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540240 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 09.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025 | 135,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 09.07.2025 | 07.08.2025 | 12.8.2025 |
1102540238 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540237 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2025 | 464,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540235 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky a internet 06/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 06/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540231 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru, vodné a stočné, el. energia, teplo a nájom - 07/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540229 | MUDr. Ľudmila Kucková OZS, 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 |
1102540228 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540226 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - Stará Turá 07/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540225 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - Stará Turá garáže 07/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Plyn - Stará Turá 07/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k DR - Z01/OVS/2024; | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |