
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540202 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540183 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 11,22 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540157 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k avízu o platbe | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540094 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540093 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 37,64 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe - Kalocsaiová | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 29.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025 | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540184 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2025 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540179 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Služba - zberné jazdy 04/2025 | 48,95 vrátane DPH |
dodatok k Mandátnej zmluve ... z 03.07.2006 | xxx | 14.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540176 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2024 - HV36 NMnV | 2059,43 bez DPH |
Zmluva o výpožičke majetku štátu CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540175 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ulica M. R. Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrahe | xxx | 12.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava 04/2025 | 239,82 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektr. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 09.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540170 | BPM ENERGIE, a.s. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 04/2025 | 3216,39 vrátane DPH |
Akcept. list k Zmluve o dod. a odb. tepla....z 20.01.2025 | xxx | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540166 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2025 | 542,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540164 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá 05/2025 garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540163 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plyn - Stará Turá 05/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby - telef. poplatky a internet 04/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540161 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby - telefonické poplatky a internet 04/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540160 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Š. NMnV - 05/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540159 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 05/2025 | 92 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 05.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540158 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrahe | xxx | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540156 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025 | 179,53 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 |
1102540153 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL + autoumyváreň 04/2025 | 175,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 15.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 03/2025 | 51,40 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 03.07.2006 | xxx | 14.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540142 | Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavska 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540141 | SALUBER SK s.r.o. č. 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540136 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony r. 2024, použitie rezervy | 48,79 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540135 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na M.R. Štefánika 811 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540134 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a spotreba za 03/2025 | 4588,15 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dod. odb. tepla z 20.01.2025 | xxx | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 03/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky a internet - 03/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné látky 03/2025 | 602,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540128 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540127 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá, Myjava 04/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. el. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |