
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112640114 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,612,9904306012,9922157645,9901199344 | 6.5.2026 | 11.05.2026 | 15.5.2026 | |
| 1112640113 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2026 | 521,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 účiiná od 1.7.2004 | 5.5.2026 | 11.05.2026 | 15.5.2026 | |
| 1112640110 | Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha na elektrinu P.B. 05/2026 | 1010,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 4.5.2026 | 11.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1112640109 | Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha na elektrinu Púchov 5/2026 | 1304,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 4.5.2026 | 11.05.2026 | 15.5.2026 | |
| 1112640108 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | záloha na plyn na 5/26 | 2069,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 zo 4.11.2025 | 4.5.2026 | 11.05.2026 | 15.5.2026 | |
| 1112640106 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy výťahu Púchov | 189,97 vrátane DPH |
OV 17/2026 z 8.4.2026 | 20.4.2026 | 05.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640105 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR PB | 6096,48 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS z 31.1.2026 | 16.4.2026 | 05.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 3/2026 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 29.12.2014 | 14.4.2026 | 05.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640104 | E.B. Medical, s.r.o. Plevník Drienové 351 |
00480597 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
376/2024 Z.z. | 15.4.2024 | 30.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 3/2026 | -8,16 bez DPH |
OV 063/2020 z 21.10.2020 | 20.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640102 | J+J Medical s.r.o. Slovanská ulica 1318/3 |
46010173 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
376/2024 | 13.4.2026 | 24.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640097 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33 |
00000010 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
376/2024 Z.z. | 8.4.2026 | 24.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640094 | MEDITAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/5 |
46149881 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
376/2024 Z.z. | 8.4.2026 | 24.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640093 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny Púchov | 128,58 vrátane DPH |
210/OVS/2025 z 19.12.2025 | 8.4.2026 | 24.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1112640092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny PB | 296,09 vrátane DPH |
210/OVS/2025 z 19.12.2025 | 8.4.2026 | 24.04.2026 | 12.5.2026 | |
| P012600102 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby ,v termíne od 10.2.2026 do 10.3.2026 - skupina 20 účastníkov | 23580 bez DPH |
26/11/540/12 zo 14.1.2026 | 27.3.2026 | 23.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1112640085 | Fittich ZA s.r.o. Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina |
36433764 | preprogramovanie serv. kódu EZS v AB v Považskej Bystrici | 88,44 vrátane DPH |
5/2026 | 2.4.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640101 | UCED Energia s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 4164,75 vrátane DPH |
093/2006/PTZ zo 16.12.2005 | 10.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640100 | UCED Energia s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie prijatej zálohovej platby | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ zo 16.12.2005 | 10.4.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1112640099 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/24,951 04 Malý Lampáš |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob PB, Púchov +skartácia | 12,30 vrátane DPH |
11/2026 | 10.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640098 | Považská vodárenská spoločnosť Nová133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 735,49 vrátane DPH |
11452024 z 23.6.2025 | 10.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 0 bez DPH |
456/2010 | 9.4.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1112640095 | Slovak Telekom, a.s. Ba |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,6012,9922157645,990199344 | 9.4.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640090 | Považská vodárenská spoločnosť No |
36672076 | vodné, stočné Púchov | 346,54 vrátane DPH |
11452024 z 23.6.2025 | 7.4.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640091 | UCED Energia s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2025 - Vyhl. č. 312/2022 Z.z. | 7 407,68 vrátane DPH |
093/2006/PTZ zo 16.12.2005 | 7.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640091 | UCED Energia s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2025 - Vyhl. č. 312/2022 Z.z. | 7 407,68 vrátane DPH |
093/2006/PTZ zo 16.12.2005 | 7.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640089 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 , 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov 3/2026 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022/2110 z 22.3.2023 | 7.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640088 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 517,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004, účinná od 1.7.2004 | 7.4.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640086 | ELPRO - ZP s.r.o. Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica |
30794536 | vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na Rekonštrukciu bleskozvodu na ÚPSVR P. Bystrica | 861 vrátane DPH |
7/2026 | 2.4.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640081 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika poruchy SMV PB 030 AU a odťah vozidla | 372,69 vrátane DPH |
14/2026 | 31.3.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640080 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 , 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál pre zamestnancov ÚPSVaR P. Bystrica | 416,36 vrátane DPH |
OV 9/2026 z 11.3.2026 | 30.3.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640079 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 , 980 50 Včelince |
48070408 | dodávka hygienického materiálu pre zamestnancov úradu PSVaR P. Bystrica | 1239,84 vrátane DPH |
8/2026 z 2.3.2026 | 30.3.2026 | 20.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1112640084 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha na elektrinu na 4 2026 Púchov | 1329 vrátane DPH |
210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 1.4.2026 | 10.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1112640083 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha na elektrinu na 4 2026 P. Bystrica | 978 vrátane DPH |
210/OVS/2025 z 19.12.2025 | 1.4.2026 | 10.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1112640082 | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava |
46113177 | záloha na dodávku plynu na 4/2026 | 2069 vrátane DPH |
191/OVS/2025 zo 4.11.2025 | 1.4.2026 | 10.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1112640074 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov - za mesiac 2/2026 | 6096,48 vrátane DPH |
16.3.2026 | 07.04.2026 | 13.4.2026 | ||
| 1112640078 | LEVYD s.r.o. S. Stračinu 11561/10, 036 01 Martin |
56476302 | odborná literatúra pre oddelenie SPOD a SK - Drogové závislosti, Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže I., II. | 60 bez DPH |
14/2026 | 25.3.2026 | 02.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1112640077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného za 2/2026 | -7,04 bez DPH |
OV 63/2020 z 21.10.2020 | 20.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1112640068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
30794536 | dodávka elektriny PB za 2/2026 - vyúčtovanie | 212,59 vrátane DPH |
210/OVS/2025 z 19.12.2025 | 9.3.2026 | 31.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1112640067 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | vyúčtovanie elektriny Púchov za 2/2026 | 124,20 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 9.3.2026 | 31.03.2026 | 8.4.2026 |