Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440119 | Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 | trovy exek. | 72,00 bez DPH |
zmluva | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlač. PPP 2/24 | 32,87 vrátane DPH |
zmluva | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440001 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/23 KR | 4421,93 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440143 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2024 Krompachy | 3230,05 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440056 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 1/2024 KR | 4512,17 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | storno na dodaji | 1,00 bez DPH |
4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | ||
1442440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU1/2024 | 7,20 bez DPH |
zmluva | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/24 | 8,48 bez DPH |
zmluva | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/23 | 6,56 bez DPH |
zmluva | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440154 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 023/2024 | 7,52 vrátane DPH |
zmluva | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 12/23 | 67,72 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440019 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 1/24 | 31,82 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440173 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03-04/2024 | 137,38 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440128 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 02-03/2024 | 157,30 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 15.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 | |
1442440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440171 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 7,20 vrátane DPH |
1442440012 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440014 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia nádob | 24,00 vrátane DPH |
1442240106 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440122 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 363,67 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440085 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 273,95 vrátane DPH |
1442440010 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440035 | FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 248,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440001 | 16.01.2024 | 26.0012024 | 25.1.2024 |
1442440144 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440016 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442400042 | Mesto Krompachy Krompachy, 05342 |
ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR | 33,19 bez DPH |
zmluva | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | ||
1442440179 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, dopl. kvapalín BL129RJ | 173,46 vrátane DPH |
1442440028 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440166 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US | 627,31 vrátane DPH |
1442440025 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440169 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | preyutie,výmena žiaroviek BL231KU | 421,86 vrátane DPH |
1442440026 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440098 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440068 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440137 | JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 | prečistenie a monit. kanalizácie GL | 840,00 vrátane DPH |
1442440021 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
1442440127 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 2/24 | 120,36 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 14.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
1442440011 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 12/23 | 36,00 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR | 822,70 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR | 659,90 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/24 SN,GL,KR | 944,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR | 699,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440115 | Mesto Gelnica |
popl. kom.odpad 2024 | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | ||
1442440099 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 |