Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440088 | MUDr.Slávka Tomašková, s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440135 | MUDrt. Hrebenárová Beáta Zimná 55, 05201 SNV |
úhrada zdravot. úkonov | 313,65 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 21.3.2024 | ||
1442440148 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Vyučtovanie plyn 03/2024 Hlavná 1, Gelnica | 8739,48 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440141 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn 04/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440113 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plyn 2/2024 GL | 9345,64 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440099 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440081 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 14.2.2024 | 15.02.2024 | 14.2.2024 | |
1442440077 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plyn 1/2024 GL | 12860,22 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440021 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt,plyn 12/2023 GL | 11199,95 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440087 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, 052 01 SNV |
36606260 | úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440090 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca |
36168165 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440174 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR | 207,55 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440142 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica | 212,42 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440121 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 | 224,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440058 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL | 287,89 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440034 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL | 186,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 | 166,31 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440050 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440163 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440114 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | aktualiz. info. tabule | 44,64 vrátane DPH |
1442440015 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440052 | RAFFAELIS s.r.o. Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 | nákup LTE piest | 28,80 vrátane DPH |
hotovosť | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440144 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440098 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440068 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440016 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440118 | SALZER, s.r.o. Berzeviczyho 10, 04017 Košice |
36590100 | úhrada zdrav.úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440045 | Salzer, s.r.o. Berzeviczyho 10, 04017 Kočice |
36590100 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/24 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 | 244,72 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/23 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440173 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03-04/2024 | 137,38 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 3.5.2024 |