Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 346,64 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440019 | 15.3.2024 | 21.3 | 20.3.2024 |
1442440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 | 357,93 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440122 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 363,67 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440089 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
úhrada zdravotných úkonov | 369,41 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | ||
1442440178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024 | 387,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440169 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | preyutie,výmena žiaroviek BL231KU | 421,86 vrátane DPH |
1442440026 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024 | 469,17 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 473,84 vrátane DPH |
1442440008 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440140 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM | 564,36 vrátane DPH |
1442440022 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440157 | Dugasamb spol. s r.o. 136 Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 | Úhrada zdravotných úkonov | 606,39 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440166 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US | 627,31 vrátane DPH |
1442440025 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR | 659,90 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR | 699,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR | 822,70 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440137 | JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 | prečistenie a monit. kanalizácie GL | 840,00 vrátane DPH |
1442440021 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442420102 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 KR | 847,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440126 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, oprava | 866,30 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
1442440156 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 KR | 871,69 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024 | 874,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/24 SN,GL,KR | 944,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 KR | 963,70 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440151 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV | 1032,22 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1054,10 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 KR | 1107,73 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV55 | 1133,03 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440115 | Mesto Gelnica |
popl. kom.odpad 2024 | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | ||
1442440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55 | 1158,67 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 | 1281,30 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440165 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka | 1326,75 bez DPH |
rozhodnutie 5363 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 1440,76 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440014 | 15.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 |
1442440180 | B-komplet,s.r.o. B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves |
36600326 | oprava a výmena žalúuií SN | 1659,59 vrátane DPH |
1442440023 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440152 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV | 3137,06 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440143 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2024 Krompachy | 3230,05 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV53 | 3411,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 |