Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovora a internet 3/2024  344,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440129   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  346,64 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440019  15.3.2024  21.3  20.3.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440122   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  363,67 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440089   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
  úhrada zdravotných úkonov  369,41 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440169   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  preyutie,výmena žiaroviek BL231KU  421,86 
vrátane DPH
  1442440026  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024  469,17 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440084   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  473,84 
vrátane DPH
  1442440008  19.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440140   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM  564,36 
vrátane DPH
  1442440022  27.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440157   Dugasamb spol. s r.o. 136
Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves
36595004  Úhrada zdravotných úkonov  606,39 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440166   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US  627,31 
vrátane DPH
  1442440025  12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR  659,90 
vrátane DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR  699,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR  822,70 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440137   JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV
47998083  prečistenie a monit. kanalizácie GL  840,00 
vrátane DPH
  1442440021  25.3.2024  26.03.2024  25.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, oprava  866,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    13.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440156   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 KR  871,69 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 KR  963,70 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440151   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV  1032,22 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 KR  1107,73 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440101   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV55  1133,03 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440115   Mesto Gelnica
  popl. kom.odpad 2024  1135,00 
bez DPH
zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55  1158,67 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55  1281,30 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440165   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka  1326,75 
bez DPH
rozhodnutie 5363    10.04.2024  15.04.2024  3.5.2024 
1442440130   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  1440,76 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440014  15.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440180   B-komplet,s.r.o.
B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves
36600326  oprava a výmena žalúuií SN  1659,59 
vrátane DPH
  1442440023  23.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440152   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV  3137,06 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440143   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/2024 Krompachy  3230,05 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440100   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV53  3411,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print