Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440066 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/24 | 2270,47 bez DPH |
605000043 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440115 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/24 | 626,77 vrátane DPH |
9111400011.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440109 | JST Zdravie, s.r.o. 145 Trebišov |
36664570 | náplň do lekárničiek | 473,00 vrátane DPH |
202404007.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440019 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BL087KU | 1482,13 vrátane DPH |
62450010 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440030 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BL830KV | 1333,19 vrátane DPH |
62450047 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440032 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BL982RU | 191,28 vrátane DPH |
62450050 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BT717EP | 101,86 vrátane DPH |
62450049 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440022 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - TV598EO | 1329,23 vrátane DPH |
62450014 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440033 | Industry Technology, s.r.o. Košice |
46722815 | oprava stiešky | 4102,86 vrátane DPH |
20240001 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440116 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 563,03 vrátane DPH |
3082066842.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440092 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 906,50 vrátane DPH |
3082056866.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 209,47 vrátane DPH |
3082014272 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440067 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1108,42 bez DPH |
3082039092 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440058 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 606,16 vrátane DPH |
3082031530 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440034 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1391,41 vrátane DPH |
3082021435 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440002 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 516,94 vrátane DPH |
3082004745 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440089 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHZM, mat. | 565,09 bez DPH |
3082049045 | 22.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440069 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | pneum. a prezutie | 124,80 bez DPH |
62450121 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440053 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 231,90 vrátane DPH |
9001667024 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 150,80 vrátane DPH |
9001661964 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440085 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 02/24 | 308,50 bez DPH |
9001676581 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440111 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 03/24 | 167,70 vrátane DPH |
9001684900.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440100 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoži | 78,00 vrátane DPH |
240078.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440007 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoži 12/23 | 93,60 vrátane DPH |
230366 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440070 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenaj. a pranie rohoží | 78,00 bez DPH |
240053 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440038 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 102,00 vrátane DPH |
240023 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440061 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profylaxia - servis stroja Neopost | 483,12 vrátane DPH |
61240037 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440024 | UNITOOLS s. r. o. Trebišov |
47555670 | rudla schodisková | 79,90 vrátane DPH |
20240003 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440043 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001665979 | 08.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,60 vrátane DPH |
9001666346 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440081 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 02/24 | 4,00 bez DPH |
9001673925 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440106 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/24 | 5,28 vrátane DPH |
9001681516.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440082 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov na výplatu dáv.02/24 | 8193,88 bez DPH |
9001673688 | 11.3.2024 | 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440006 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP na výplatu dávok 12/23 | 6758,70 vrátane DPH |
9001657890 | 08.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP U 12/23 | 4,00 vrátane DPH |
9001658181 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440052 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | škartácia | 100,20 vrátane DPH |
20240228 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440068 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl. ,internet | 162,52 bez DPH |
8345185903 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 |