
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | vyúčt. elekt. oprava ZD | 891,69 vrátane DPH |
1052504074 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 02/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012516113 | 07.2.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540041 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 02/25 | 1976,75 vrátane DPH |
1012520136 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 02/25 | 24,73 vrátane DPH |
1012520137 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | dobropis - Vyúčt. fa za plyn 2024 | 2309,28 vrátane DPH |
1052490267 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
1452540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 01/25 | 24,73 vrátane DPH |
1012515159 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 01/25 | 1976,75 vrátane DPH |
1012515158 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 01/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012514102 | 08.1.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540028 | MEDIOS s.r.o. 141 Košice |
36584720 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
80125 | 27.1.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540134 | MESTO Čierna nad Tisou Sečovce |
00331465 | nájomné 05/25 | 626,77 vrátane DPH |
9112500020 | 21.5.2025 | 26.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540114 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/25 | 626,77 bez DPH |
9113500016 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540087 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok za vodné stočné 2024 | 495,17 vrátane DPH |
9118500011 | 20.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540086 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok za teplo 2024 | 994,22 vrátane DPH |
9117500009 | 20.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540085 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nedoplatok el. energie 2024 | 3051,23 vrátane DPH |
9119500010 | 20.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540082 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/25 | 626,77 vrátane DPH |
9115500014 | 21.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540066 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | TKO 1.splátka, Rozh. č. 1613 | 254,95 vrátane DPH |
2114501613 | 05.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540060 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/25 | 626,77 vrátane DPH |
9119500007 | 27.2.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540026 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/25 | 626,77 vrátane DPH |
9114500002 | 22.1.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540052 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | TKO 2025 | 495,69 vrátane DPH |
2317503065 | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540051 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | Daň z nehnut. na r. 2025 | 386,27 vrátane DPH |
1014500757 | 03.2.2025 | 17.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540133 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 05/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250243 | 21.5.2025 | 26.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540112 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 04/2025 | 1414,23 bez DPH |
20250184 | 24.4.2025 | 29.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540088 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Popl. za KO - Rozh.1331004872 | 427,05 bez DPH |
1331004872 | 06.3.2025 | 03.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540084 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 03/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250129 | 24.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540055 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 02/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250059 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540024 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 01/2025 | 1414,25 vrátane DPH |
20250024 | 17.1.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540089 | OBEC Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
00331970 | Daň z nehnuteľností 2025 | 317,87 bez DPH |
2510110432 | 31.3.2025 | 03.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540031 | PANACEUM s.r.o. Košice |
45314292 | zdr. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
20254 | 27.1.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540042 | Psychodiagnostika a.s. Bratislava |
31385770 | Zákl. program WQUICK-PC-uprade | 98,40 vrátane DPH |
2022025 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540120 | SECOMP s. r. o. Trebišov |
31697879 | akumul., batér. | 306,45 vrátane DPH |
250417 | 06.5.2025 | 09.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540063 | SECOMP s. r. o. Trebišov |
31697879 | akumulátory | 32,18 vrátane DPH |
250205 | 03.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540083 | Shaofu s.r.o. Trebišov |
46464832 | ZPS - zdr. výkony | 236,98 vrátane DPH |
2024235 | 17.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540005 | Slovak Telekom Infra, a.s. Bratislava |
56072431 | tel. hovory, int. služby | 176,21 vrátane DPH |
8362512665 | 03.1.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540119 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,41 vrátane DPH |
8368868478 | 05.5.2025 | 07.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540098 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 bez DPH |
8367278577 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540064 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8365688909 | 04.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8364092040 | 04.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540074 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | kanvica Sencor 7 ks | 118,93 vrátane DPH |
202503013 | 18.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540130 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001748705 04/2025 | 9,66 vrátane DPH |
9001786170 | 19.5.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540127 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 04/25 | 6,08 vrátane DPH |
9001780455 | 09.5.2025 | 13.05.2025 | 30.5.2025 |