
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082540140 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné, stočné | 425,09 vrátane DPH |
51/04/TT | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082540120 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné, stočné | 820,67 vrátane DPH |
51/04/TT | 15.04.2025 | 05.05.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082540082 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné, stočné | 459,52 vrátane DPH |
51/04/TT | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082688053 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné,stočné | 451,00 vrátane DPH |
51/04/TT | 14.02.2025 | 03.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1082540016 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné,stočné | 575,86 vrátane DPH |
51/04/TT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 1082540006 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné,stočné | 459,38 vrátane DPH |
51/04/TT | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 1082540225 | Ratulovský Július Dipl. Ing. Kopernikova 36, Hlohovec |
1032861478 | znalecký posudok | 320 bez DPH |
48/2025 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1082540015 | SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina | 219,52 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 1082540012 | SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | 5695,79 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.1.2025 | ||
| 1082540205 | Holeš Emil KH TEWCHNIK Halenárska 7, Trnava |
22695389 | nákup a dodanie sieťových pasívnych prvkov | 979,35 vrátane DPH |
47/2025 | 52/2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 20.8.2025 |
| 1082540204 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | servis stroja NEOPOST | 252,15 vrátane DPH |
47/2025 | 30.07.2025 | 07.08.2025 | 20.8.2025 | |
| 1082540261 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1082540234 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratrovacie služby | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 | |
| 1082540211 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.08.2025 | 27.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1082540186 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.07.2025 | 24.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1082540159 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.06.2025 | 24.05.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082540138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie 4/2025 | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082540101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie 3/2025 | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.04.2025 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082540070 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.03.2025 | 27.03.2025 | 22.7.2025 | |
| 1082644042 | Goldrein Plus Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 07.02.2025 | 27.02.2025 | 26.3.2025 | |
| 1082540001 | Goldrein Plus Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 3383,24 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 1082540094 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | bezpečnostná služba | 1751,4 vrátane DPH |
433/108/2022 | 01 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienické potreby | 1387,93 vrátane DPH |
433/108/2022 | 11/2025 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 23.7.2025 |
| 1082540071 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | bezpečnostná služba | 1668 vrátane DPH |
433/108/2022 | 06.03.2025 | 27.03.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082668048 | JM M.Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | strážna služba | 1751,40 vrátane DPH |
433/108/2022 | 12.02.2025 | 02.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1082540003 | JM M.Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | strážna služba | 1584,60 vrátane DPH |
433/108/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 1082540160 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia | 29,52 vrátane DPH |
413/108/2022 | 09.06.2025 | 20.06.2025 | 23.7.2025 | |
| 1082660046 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia | 41,82 vrátane DPH |
413/108/2022 | 11.2.025 | 02.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1082540298 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 37,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1082540257 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | uákladný regál 3M RAL | 2583,52 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 67/2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 |
| 1082540259 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 37,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1082540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina | 269,62 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.09.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1082540260 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A Piešťany |
35743565 | elektrina | 1693,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 25/08/54O/68 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 |
| 1082540232 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1693,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1082540231 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 37,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1082540229 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | umývačka riadu | 268,99 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 59/2025 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 18.9.2025 |
| 1082540228 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 37,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1082540213 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 416,35 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.08.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1082540210 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | platba za elektrinu | 1396,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 20.8.2025 | |
| 1082540194 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 340,98 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 09.07.2025 | 08.08.2025 | 20.8.2025 |