
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332440167 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 10.7.2024 | |
1332440164 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v systéme EPS, ÚPSVR KA | 104,26 vrátane DPH |
34/2024 | 11.06.2024 | 17.06.2024 | 10.7.2024 | |
1332440133 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 04/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.05.2024 | 23.05.2024 | 5.6.2024 | |
1332440099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 5.6.2024 | |
1332440066 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 17.4.2024 | |
1332440034 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 22.02.2024 | 20.3.2024 | ||
1332440032 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | napojenie novej SBS na PCO, ÚPSVR ZV | 267,84 vrátane DPH |
68/2023 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 20.3.2024 | |
1332440016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Servis EZS, ÚPSVR ZV | 45,96 vrátane DPH |
04/2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 20.3.2024 | |
1332440015 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava ovládania dverí TRIDO, ÚPSVR KA | 78 vrátane DPH |
05/2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 20.3.2024 | |
1332440360 | PROMAN s.r.o. Piešťanská 2293/68, Nové Mesto nad Váhom |
36300551 | policový regál DIMAX | 924 vrátane DPH |
92/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 18.2.2025 | |
1332440135 | MRK CNTRACT, s.r.o. Matuškova 48, 976 31 Vlkanová |
36054852 | Výmena podlahovej krytiny na ÚPSVR Detva | 1563,7 vrátane DPH |
18/2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 5.6.2024 | |
1332440364 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | chladnička ECG | 199 vrátane DPH |
94/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 18.2.2025 | |
1332440202 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | Ventilátor, kanvice | 588,9 vrátane DPH |
53/2024 | 23.07.2024 | 29.07.2024 | 16.8.2024 | |
1332440173 | KLEMO spol. s.r.o. Tehelná 4, Zvolen |
36049051 | prenájom priestorov na školenie | 200 vrátane DPH |
43/2024 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 10.7.2024 | |
1332440383 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 12/2024 - objekt Krupina | 6133,93 vrátane DPH |
07/2006 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332440347 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 11/2024 - objekt Krupina | 5375,82 vrátane DPH |
07/2006 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 18.2.2025 | |
1332440315 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2024 - objekt Krupina | 3602,12 vrátane DPH |
07/2006 | 15.11.2024 | 21.11.2024 | 18.2.2025 | |
1332440280 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | |
1332440251 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 16.09.2024 | 19.09.2024 | 8.10.2024 | |
1332440218 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 16.8.2024 | |
1332440198 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 16.8.2024 | |
1332440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2024 - objekt Krupina | 1442,22 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 10.7.2024 | |
1332440129 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2024 - objekt Krupina | 2791,09 vrátane DPH |
07/2006 | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 5.6.2024 | |
1332440098 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2024 - objekt Krupina | 4152,83 vrátane DPH |
07/2006 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 5.6.2024 | |
1332440067 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2024 - objekt Krupina | 4556,2 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 17.4.2024 | |
1332440061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za rok 2023 - objekt Krupina | 4288,68 vrátane DPH |
07/2006 | 08.03.2024 | neplatiť | 17.4.2024 | |
1332440035 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2024 - objekt Krupina | 6565,91 vrátane DPH |
07/2006 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 20.3.2024 | |
1332440275 | SPIG s.r.o. Tulská 2, Zvolen |
36030058 | odborná prehliadka schodiskovej plošiny | 216 vrátane DPH |
09.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | ||
1332440358 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | Kartotéky A4 štvorzásuvkové | 1608,01 vrátane DPH |
87/2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 18.2.2025 | |
1332440001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 12/2024 | 182,77 vrátane DPH |
18/2005 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332440341 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 11/2024 | 182,92 vrátane DPH |
18/2005 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 18.2.2025 | |
1332440300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 10/2024 | 182,52 vrátane DPH |
18/2005 | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | |
1332440272 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 9/2024 | 178,94 vrátane DPH |
18/2005 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | |
1332440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 8/2024 | 179,03 vrátane DPH |
18/2005 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 8.10.2024 | |
1332440215 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 7/2024 | 178,66 vrátane DPH |
18/2005 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 16.8.2024 | |
1332440193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 6/2024 | 178,67 vrátane DPH |
18/2005 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 16.8.2024 | |
1332440155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 5/2024 | 178,67 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 10.7.2024 | |
1332440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 4/2024 | 178,7 vrátane DPH |
18/2005 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 5.6.2024 | |
1332440092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 3/2024 | 178,8 vrátane DPH |
18/2005 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 5.6.2024 | |
1332440054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 2/2024 | 178,8 vrátane DPH |
18/2005 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 17.4.2024 |