Faktúry 2012 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240373   Spojená škola internátna
Nám. Š.Kluberta č. 2. 054 01 Levoča
42090199  za stravu chovanca - september, október 2012 VS - 5  48 
bez DPH
1/2010  2/KRA/2012  06.09.2012  20.09.2012  10.9.2012 
11240220   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta č.2, 054 01 Levoča
42090199  internát za jún - VS 5  6,63 
bez DPH
1/2010    11.05.2012  20.05.2012  17.5.2012 
11240219   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta č. 2, 054 01 Levoča
42090199  strava za jún - VS 5  51,98 
bez DPH
1/2010    11.05.2012  20.05.2012  17.5.2012 
11240167   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta č.2, 054 01 Levoča
42090199  za stravu na máj 2012 - VS 2  62,55 
bez DPH
1/2010    10.04.2012  20.04.2012  12.4.2012 
11240166   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta č. 2, 054 01 Levoča
42090199  internát za máj 2012 - VS 2  6,63 
bez DPH
1/2010    10.04.2012  20.04.2012  12.4.2012 
11240146   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta č.2 05401 Levoča
42090199  strava marec 2012  60,12 
bez DPH
1/2010    28.03.2012  02.04.2012  4.4.2012 
11240111   Spojená škola internátna
Nám. Š.Kluberta č. 2 05401 Levoča
42090199  strava  45,57 
bez DPH
1/2010    07.03.2012  20.03.2012  13.3.2012 
11240110   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2 05401 Levoča
42090199  internát  6,63 
bez DPH
1/2010    07.03.2012  20.03.2012  13.3.2012 
11240062   Spojená škola internátna
Nám. Š.Kluberta č.2 05401 Levoča
42090199  internát marec 2012  6,63 
bez DPH
1/2010    09.02.2012  20.02.2012  17.2.2012 
11240016   Spojená škola internátna
Nám. Š Kluberta č.2 05401 Levoča
42090199  internát január, február 2012  13,26  
bez DPH
1/2010    10.01.2012  20.01.2012  3.2.2012 
11240002   Spojená škola internátna
Nám. Š.Kluberta č.2 05401 Levoča
42090199  strava január 2012  91,74 
bez DPH
1/2010    03.01.2012  20.01.2012  3.2.2012 
1124003   Spojená škola ŠJ
Budovateľská č.12 96956 Banská Štiavnica
42195691  strava február 2012  58,20  
vrátane DPH
  10/04/2011  18.01.2012  25.01.2012  3.2.2012 
11240389   Spojená škola- ŠJ
Budovateľská č. 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  za stravu žiaka - VS 4 október 2012  69,52 
bez DPH
  4/K.K/2012  18.09.2012  25.09.2012  21.9.2012 
11240383   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica
00000173  za rozvojový letný pobyt od 06.08-11.08.2012 v Očovej - 6 detí cena - 1 dieťa - 6 eur na 1 deň   150 
bez DPH
  6/Po/2012  13.09.2012  21.09.2012  21.9.2012 
11240051   SPP a.s.
Mlynské nivy č. 44/a 82511 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu 19.1.-29.2.2012 odberné miesta: Valaská Chalupkova 2, Brezno Horná 41, Brezno MPČĽ 18  3298 
vrátane DPH
12/2009    03.02.2012  15.02.2012  6.2.2012 
11240033   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26
35815156  vyúčtovanie spotreby plynu - preplatok  -1588,51 
vrátane DPH
12/2009    26.01.2012  06.02.2012  3.2.2012 
11240159   SPP, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za spotrebu plynu, DeD Valaská - Chalupkova 1/2, Horná 41, MPČĽ 18/2169  1574 
vrátane DPH
12/2009    03.04.2012  16.04.2012  4.4.2012 
11240333   SPP, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  za spotrebu plynu- Chalupkova 2, VS 1, VS 4  250 
vrátane DPH
12/2009    02.08.2012  15.08.2012  6.8.2012 
11240211   SPP, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  za plyn  614 
vrátane DPH
12/2009    04.05.2012  15.05.2012  14.5.2012 
11240100   SPP, a.s.
Mlynské Nivy č.44/a 82511 Bratislava
35815256  dodávka zemného plynu  3109 
vrátane DPH
12/2009    05.03.2012  15.03.2012  7.3.2012 
11240499   Správa bytov Brezno
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  nájomné za byt - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    26.11.2012  30.11.2012  28.11.2012 
11240021   Správa bytov Brezno
Clementisova č.5 97701 Brezno
44539045  nájomné byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  280,68  
bez DPH
1224004032    17.01.2012  30.01.2012  3.2.2012 
11240542   SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  preddavok za nájom - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240278   SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  nájomné za byt - 6/2012 VS 5  280,68 
vrátane DPH
1224004032    19.06.2012  29.06.2012  25.6.2012 
11240196   SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  zálohový výmer mesačnej úhrady za užívanie bytu - byt Fraňa Kráľa - VS 5  280,68 
vrátane DPH
1224004032/2006    20.04.2012  30.04.2012  25.4.2012 
11240136   Správa bytov Brezno s.r.o.
Clementisova č. 5 97701 Brezno
44539045  nájomné byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  280,68 
bez DPH
1224004032    22.03.2012  30.03.2012  29.3.2012 
11240071   Správa bytov Brezno s.r.o.
Clementisa č.5 97701 Brezno
44539045  výmer byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  280,68 
bez DPH
1224004032    13.02.2012  13.02.2012  17.2.2012 
11240319   Správa bytov Brezno, s.r.o
Clementisova č. 5, 97701 Brezno
44539045  za užívanie bytu - 7/2012 - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    23.07.2012  31.07.2012  25.7.2012 
11240442   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  za nájom bytu - VS 5  302,95 
vrátane DPH
1224004032    22.10.2012  30.10.2012  30.10.2012 
11240391   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  preddavok za prenájom bytu - VS 5 október 2012  302,95 
vrátane DPH
1224004032    20.09.2012  30.09.2012  21.9.2012 
11240350   SPRÁVA BYTOV s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  platba za nájom bytu Fraňa Kráľa 5 -VS 5/ august 2012  302,95 
bez DPH
1224004032    20.08.2012  31.08.2012  23.8.2012 
11240244.   SPRÁVA BYTOV, s.r.o
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu- VS 5, Preplatok   -33,75 
vrátane DPH
1224004032    31.05.2012  30.06.2012  5.6.2012 
11240234   Správa bytov, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  mesačná úhrada za užívanie bytu - VS 5  280,68 
vrátane DPH
1224004032    21.05.2012  30.05.2012  22.5.2012 
11240117   SSE a.s
Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina
36403008  elektrická energia rodinný dom Horná 41 Brezno  57 
vrátane DPH
17-4/2009    12.03.2012  15.03.2012  13.3.2012 
11240008   SSE a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 ŽIlina
36403008  elektrická energia dom Krížno 27 Čierny Balog  797  
vrátane DPH
1/2011    04.01.2012  15.01.2012  3.2.2012 
11240121   SSE a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina
36403008  elektrická energia TDK 482/1 Valaská  49 
vrátane DPH
17-B/2009    12.03.2012  15.03.2012  13.3.2012 
11240120   SSE a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina
36403008  elektrická energia byt MPČĽ 18 Brezno  48 
vrátane DPH
17-1/2009    12.03.2012  15.03.2012  13.3.2012 
11240119   SSE a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina
36403008  elektrická energia dom Čierny Balog Krížno 27  797 
vrátane DPH
1/2011    12.03.2012  15.03.2012  13.3.2012 
11240118   SSE a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina
36403008  elektrická energia Chalupkova 2 Valaská  255 
vrátane DPH
17-A/2009    12.03.2012  15.03.2012  13.3.2012 
11240116   SSE a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina
36403008  elektrická energia byt Fraňa Kráľa 4 Brezno  68 
vrátane DPH
17-5/2009    12.03.2012  15.03.2012  13.3.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť