Faktúry 2019 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940103   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  nájom nebytových priestorov NP DEI  200.- 
bez DPH
GA02/062019    17.04.2019  24.04.2019 
11940069   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  nájom za 03/2019  200.- 
bez DPH
GA02/062019    08.03.2019  13.03.2019 
11940149   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  nájom za 05/2019 a 06/2019  400,- 
bez DPH
GA02/062019    17.06.2019  19.06.2019 
11940213   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  nájom za mesiac 08/2019 a 09/2019  400,- 
bez DPH
GA02/062019    23.09.2019  01.10.2019 
11940275   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup Počítačovej zostavy a notebooku Lenovo  1630,31 
bez DPH
  85/2019  16.12.2019  18.12.2019 
11940151   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup súčiastky k výpočtovej techniky  58,- 
bez DPH
  44/2019  18.06.2019  19.06.2019 
11940124   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup VT - ek. úsek  1049,11 
bez DPH
  33/2019  16.05.2019  27.05.2019 
11940099   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup VT - súčiastky  94,02 
bez DPH
  25/2019  08.04.2019  15.04.2019 
11940067   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  náplň do tlačiarne  254,60 
vrátane DPH
  17/2019  06.03.2019  12.03.2019 
11940191   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  náplne do tlačiarne  95,77 
vrátane DPH
  56/2019  16.08.2019  20.08.2019 
11940179   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  náplne do tlačiarne  137,87 
bez DPH
  51/2019  02.08.2019  07.08.2019 
11940297   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  nedoplatok - vyúčtovanie za rok 2019  2427,28 
vrátane DPH
P1409/2015    22.01.2020  31.01.2020 
11940043   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  odborná prehliadka vozidla DACIA Logan  475,66 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    08.02.2019  12.02.2019 
11940207   Portal Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  odborný seminár pre 4 zamestnancov  120.- 
bez DPH
  64/2019  09.09.2019  12.09.2019 
11940078   Portal Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  odborný seminár pre 5 zamestnancov  147,60 
vrátane DPH
  22/2019  18.03.2019  20.03.2019 
11940049   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  ochranne sklo na telefon  24,99 
bez DPH
  10/2019  11.02.2019  01.03.2019 
11940178   Osobnyudaj.sk, s.r.o
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  OOÚ  42.- 
bez DPH
ZO/2018A15060    01.08.2019  02.08.2019 
11940051   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava motor. vozidla DACIA LOGAN  225,01 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  11/2019  22.02.2019  01.03.2019 
11940226   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  oprava pivničných priestoroch  1481,64 
vrátane DPH
  62/2019  09.10.2019  11.10.2019 
11940157   N.B.Elektrocentrum s.r.o
Okružná 88, Rimavská Sobota
36058556  oprava práčky  78,- 
bez DPH
  45/2019  01.07.2019  10.07.2019 
11940128   Final- CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  oprava služ. vozidla Opel VIVARO pokazená spojka  1237,90 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  32/2019  27.05.2019  27.05.2019 
11940053   Agócs s.r.o
Školská 244, 97901 Rim.Sobota
36644072  oprava VT  243,36 
vrátane DPH
  12/2019  22.02.2019  01.03.2019 
11940045   RSNET s.r.o
Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rim.sobota
36631221  oprava VT, a cestovne  28,90 
bez DPH
  07/2019  11.02.2019  13.02.2019 
11940059   Osobnyudaj.sk, s.r.o
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  osobný údaj 03/2019  42,- 
vrátane DPH
ZO/2018A15060    01.03.2019  12.03.2019 
11940148   Dando s.r.o
č.679, Dolná Streda
47348259  otváracie klúče k bráne  127,20 
bez DPH
  42/2019  17.06.2019  17.06.2019 
11940263   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    04.12.2019  10.12.2019 
11940246   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.11.2019  12.11.2019 
11940219   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    03.10.2019  11.10.2019 
11940201   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    04.09.2019  06.09.2019 
11940180   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    05.08.2019  07.08.2019 
11940159   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    04.07.2019  10.07.2019 
11940142   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.06.2019  07.06.2019 
11940090   Magna energetika a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  649,52 
vrátane DPH
P1409/2015    03.04.2019  09.04.2019 
11940066   Magna energetika a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  649,52 
vrátane DPH
P1409/2015    06.03.2019  13.03.2019 
11940113   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.05.2019  09.05.2019 
11940042   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18
35743565  plyn D1,D2  649,52 
bez DPH
P1409/2015    08.02.2019  12.02.2019 
11940002   Magna energetika a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2  587,98 
vrátane DPH
P1409/2015    02.01.2019  14.01.2019 
11940208   SPROPEX s.r.o
42, Nová Bašta
36022560  preprava deti do LT a späť  899,90 
vrátane DPH
  52/2019  10.09.2019  12.09.2019 
11940274   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía  422,62 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  82/2019  05.12.2019  16.12.2019 
11940274   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía  422,62 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  82/2019  05.12.2019  16.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť