Faktúry 2019 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940297   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  nedoplatok - vyúčtovanie za rok 2019  2427,28 
vrátane DPH
P1409/2015    22.01.2020  31.01.2020  29.1.2020 
11940263   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    04.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
11940246   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.11.2019  12.11.2019  12.11.2019 
11940219   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    03.10.2019  11.10.2019  11.11.2019 
11940201   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    04.09.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940180   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    05.08.2019  07.08.2019  9.8.2019 
11940159   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    04.07.2019  10.07.2019  8.8.2019 
11940142   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.06.2019  07.06.2019  26.6.2019 
11940113   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.05.2019  09.05.2019  30.5.2019 
11940042   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18
35743565  plyn D1,D2  649,52 
bez DPH
P1409/2015    08.02.2019  12.02.2019  23.2.2019 
11940021   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn rok 2018  1184,34 
bez DPH
P1409/2015    18.01.2019  25.01.2019  2.2.2019 
11940265   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  zimná údržba  300.- 
bez DPH
  84/2019  04.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
11940226   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  oprava pivničných priestoroch  1481,64 
vrátane DPH
  62/2019  09.10.2019  11.10.2019  11.11.2019 
11940115   Ives-Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
01462957  školenie WinASU  70,- 
bez DPH
  28/2019  06.05.2019  09.05.2019  31.5.2019 
11940080   Ives-Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Winasu program  119,50 
vrátane DPH
R-70/2019    18.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
11940275   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup Počítačovej zostavy a notebooku Lenovo  1630,31 
bez DPH
  85/2019  16.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
11940151   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup súčiastky k výpočtovej techniky  58,- 
bez DPH
  44/2019  18.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
11940124   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup VT - ek. úsek  1049,11 
bez DPH
  33/2019  16.05.2019  27.05.2019  31.5.2019 
11940099   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup VT - súčiastky  94,02 
bez DPH
  25/2019  08.04.2019  15.04.2019  7.5.2019 
11940290   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP OP  60,- 
bez DPH
01052008    09.01.2020  13.01.2020  16.1.2020 
11940264   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    04.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
11940245   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.11.2019  12.11.2019  12.11.2019 
11940222   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    04.10.2019  09.10.2019  11.11.2019 
11940204   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.09.2019  11.09.2019  3.10.2019 
11940177   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60.- 
bez DPH
01052008    01.08.2019  02.08.2019  9.8.2019 
11940163   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096    60.- 
bez DPH
01052008    08.07.2019  10.07.2019  8.8.2019 
11940141   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.06.2019  07.06.2019  26.6.2019 
11940107   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    03.05.2019  07.05.2019  7.5.2019 
11940093   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60.- 
bez DPH
01052008    04.04.2019  09.04.2019  7.5.2019 
11940065   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.03.2019  13.03.2019  1.4.2019 
11940034   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP PO  60,- 
bez DPH
01052008    04.02.2019  12.02.2019  23.2.2019 
11940006   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO služby  60.- 
bez DPH
01052008    08.01.2019  14.01.2019  2.2.2019 
11940056   Gigaprint sk. s.r.o
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  náhradná náplň do etiketovača  33,93 
vrátane DPH
  16/2019  01.03.2019  07.03.2019  1.4.2019 
11940269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 11/2019  3555,58 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    05.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
11940247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy  2967,41 
vrátane DPH
8669/2019-M_OIKT    07.11.2019  12.11.2019  12.11.2019 
11940225   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elekt. jedl.kupóny  2670,59 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    07.10.2019  16.10.2019  11.11.2019 
11940209   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočnej odobratej stravy 08/2019  2794,72 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    10.09.2019  12.09.2019  3.10.2019 
11940158   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3028.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.07.2019  10.07.2019  8.8.2019 
11940132   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 06/19  2888,- 
vrátane DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    03.06.2019  07.06.2019  26.6.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravne poukážky  312.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    16.05.2019  27.05.2019  31.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť