Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640038   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MD V.B.  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011603278    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640141   SPDDD Úsmev ako dar
Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava
17316537  Faktúra za stravnú jednotku  36,00 [$€-1] 
bez DPH
1605    13.05.2016  18.05.2016  1.7.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH
1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640252   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1600068300    29.09.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640177   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu ,V.B  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    23.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina
31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1603122600    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640174   UNION poiťovňa a.s
Bajkálska 29 Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie detio  26,68 [$€-1] 
bez DPH
55076303    20.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640059   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra poplatok za domenu  23,50 [$€-1] 
bez DPH
71601736    29.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
11640145   Peter Koiš PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Faktúra za žaluzie + montáž  22,78 [$€-1] 
bez DPH
20160037  202016  17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640305   Alf servis, Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za výmenuá pneumatík  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1062016    11.11.2016  18.11.2016  8.12.2016 
11640289   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za konfereciu..  20,00 [$€-1] 
bez DPH
7777    04.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640151   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640150   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640147   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640152   Union poisťovňa a.s.
Bajkálska Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie ...  19,75 [$€-1] 
bez DPH
55067700    26.05.2016    1.7.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640253   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  17,96 [$€-1] 
bez DPH
1600068335    29.09.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640176   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu ,MD V.B  17,98 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    23.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640255   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefániková 17 Bratislava
31595545  Faktúra za úrazové poistenie  13,28 [$€-1] 
bez DPH
5190028396    30.09.2016  03.10.2016  8.12.2016 
11640111   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu douč. Zemeš  12,80 [$€-1] 
bez DPH
2016697    11.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640031   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MsD V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.01.2016  05.02.2016  9.3.2016 
11640028   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra za FS 2015  12,46 [$€-1] 
bez DPH
5041503697    20.01.2016  25.01.2016  15.2.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640032   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MD V.B.  11,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.01.2015  05.02.2016  9.3.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť