Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640035   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B MsD  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640026   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Dobropis za elektrinu  -914,92 [$€-1] 
bez DPH
1051519857    19.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640021   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D  47,10 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640012   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640011   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640009   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640008   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640021   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D  47,10 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640012   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640011   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640009   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640008   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH
1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640339   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefony  0,50 [$€-1] 
bez DPH
66639675    15.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640335   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakúra za mobilné služby  117,62 [$€-1] 
bez DPH
66639675    14.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640302   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  124,30 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640270   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za služby orange  123,85 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640243   Orange Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  114,80 [$€-1] 
bez DPH
66639675    16.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640223   Orange slovensko a.s
Metodová, 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  115,00 [$€-1] 
bez DPH
66639675    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640195   Ornage Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za monilné služby  117,25 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.07.2016  18.07.2016  1.8.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť