Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova  2653,32 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019  2653,32 
vrátane DPH
26/2017    03.5.2019  15.05.2019  17.6.2019 
11940126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 126/19 spotreba plynu 4/2019  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    01.4.2019  11.04.2019  16.5.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  FA č. 82/19 spotreba.-PLYN  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    04.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 23/19 vyučtovanie plynu 2018  1418,59 
vrátane DPH
26/2017    15.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    03.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940043   KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39 90301 Senec
35710357  fa č. 43/19 čistenie kanalizácie Lenárdova -havári  1844,71 
vrátane DPH
    06.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940383   Homola Team s.r.o
Kopčianska 82/F,85101 Bratislava
35702192  faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej  656,59 
vrátane DPH
nie  áno  30.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940027   HOMOLA TEAM s.r.o.
Líščie údolie 93 84104 Bratislava
35702192  fa č. 27/19 odvoz odpadu z Rontgenovej  185,04 
vrátane DPH
  001/2019  18.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940371   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné volania  216,89 
vrátane DPH
áno  nie  16.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940354   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940353   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940352   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940351   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940350   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940349   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940348   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940347   Orange Slovensko a.s
metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940346   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940345   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940344   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230   33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940343   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940342   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940341   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940340   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940339   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940338   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940337   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940336   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940335   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940334   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940333   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940332   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
bez DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940331   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940330   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940280   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné služby  202,62 
vrátane DPH
áno  nie  15.7.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné hovory Orange  395,00 
vrátane DPH
    17.6.2019    11.8.2019 
11940182   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  fa č. 182/19 mobilné hovory  162,63 
vrátane DPH
2/2009    16.5.2019    17.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť