Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA273130099   BYTNOVUM, s.r.o.
Školská 12, Moldava n/B
36594288  Nákup interiérového vybavenia pre RD3  751,00 
vrátane DPH
  č. 55/13  01.03.2013  15.03.2013  28.3.2013 
FA273130444   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Predplatné časopisov  13,20 
vrátane DPH
    16.12.2013  27.12.2013  14.3.2014 
FA273130285   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Predplatné časopisov: Včielka č. 9/2013-12/2013 Predškolská výchova č. 1, 2/2013   7,60 
vrátane DPH
  240/2013  11.06.2013  19.06.2013  15.8.2013 
FA273130063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  služba PostBox - pošty Štós za 1.polrok 2013  15,00 
vrátane DPH
  č.34/13  11.02.2013  31.01.2013  28.2.2013 
FA273130093   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  Preplatok dodávky elektriny  -776,11 
vrátane DPH
910642    15.01.2013  26.02.2013  2.4.2013 
FA273130126   Slovakia energy, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
36807702  Elektrická energia - Nedoplatok pre RD1   136,68 
vrátane DPH
910642    11.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130071   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  vyúčtovanie elektriny - nedoplatok  703,72 
vrátane DPH
910642    13.02.2013  22.02.2013  28.2.2013 
FA273130041   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  preplatok - vyúčtovanie elektriny  -120,63 
vrátane DPH
910642    12.12.2012  22.01.2013  28.2.2013 
FA273130023   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  vyúčtovanie elektriny za 12/12  657,71 
vrátane DPH
910642    21.01.2013  25.01.2013  14.2.2013 
FA273130475   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Nákup tovaru - potraviny  235,43 
vrátane DPH
      31.12.2013  14.3.2014 
FA273130239   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD1 (pochutiny a ostatné)  282,40 
vrátane DPH
  č. 189/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130236   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD2 (pochutiny a ostatné)  233,13 
vrátane DPH
  č. 185/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130222   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (reprezentačné)  15,05 
vrátane DPH
  č. 177/13  30.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130169   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (pochutiny a ostatné) pre RD2  302,72 
vrátane DPH
  č. 147/13  04.04.2013  12.04.2013  7.5.2013 
FA273130166   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (pochutiny a ostatné) pre RD1  263,57 
vrátane DPH
  č. 146/13  04.04.2013  12.04.2013  7.5.2013 
FA273130119   RS - SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  Nákup potravín (chlieb, pečivo, mlieko, cukrovinky) pre RD1  200,55 
vrátane DPH
  č. 72/13  07.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130106   RS - SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  Nákup potravín (chlieb, pečivo, mlieko, cukrovinky) pre RD2  182,33 
vrátane DPH
  č. 73/13  05.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130058   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 1 (pochutiny a ostatné)  155,17 
vrátane DPH
  č.30/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130051   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 2 (pochutina a ostatné)  228,29 
vrátane DPH
  č.31/13  04.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130005   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 2 (pochutina a ostatné)  50,49 
vrátane DPH
  č.370/12  07.01.2013  09.01.2013  13.2.2013 
FA273130004   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 1(pochutiny a ostatné)  38,37 
vrátane DPH
  č.370/12  07.01.2013  09.01.2013  13.2.2013 
FA273130221   HOLZKNECHT, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  264,78 
vrátane DPH
  č. 176/13  26.04.2013  29.04.2013  29.7.2013 
FA273130154   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  doprava pre sťahovanie nábytku  63,00 
vrátane DPH
  č. 94/13  25.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130151   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  199,70 
vrátane DPH
  č. 93/13  25.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130101   HOLZKNECHT, spol. s.r.o.
Štós 89
36853518  Nákup potravín (ovocie a zelenina)  202,78 
vrátane DPH
  č. 97/13  01.03.2013  11.03.2013  28.3.2013 
FA273130046   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup ovocia a zeleniny  304,04 
vrátane DPH
  č.36/13  31.01.2013  06.02.2013  28.2.2013 
FA273130237   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  nákup potravín pre RD1 (mäso a mäsové výrobky)  98,96 
vrátane DPH
  č. 186/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130235   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  nákup potravín pre RD2 (mäso a mäsové výrobky)  107,57 
vrátane DPH
  č. 184/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130168   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) pre RD2  127,52 
vrátane DPH
  č. 149/13  04.04.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130165   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) pre RD1  123,16 
vrátane DPH
  č. 148/13  04.04.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130117   Miroslav Schmotzer
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  Nákup potravín (mäsa a mäsových výrobkov)  119,58 
vrátane DPH
  č. 76/13  07.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130109   Miroslav Schmotzer
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  Nákup potravín (mäso a mäsové výrobky)  114,64 
vrátane DPH
  č. 77/13  05.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130060   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín pre RD 1(mäso a mäsové výrobky)  107,77 
vrátane DPH
  č.32/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130057   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín pre RD 2 (mäso a mäsové výrobky)  114,80 
vrátane DPH
  č.33/13  04.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130006   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín pre RD 1(mäso a mäsové výrobky)  41,70 
vrátane DPH
  č.371/12  07.01.2013  09.01.2013  13.2.2013 
FA273130367   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25, Moldava n/B
37638262  Oprava PSN - telef. vyvolávač TD-101  142,75 € 
vrátane DPH
  Obj. č. 299  18.9.2013  23.09.2013  6.11.2013 
FA273130366   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25, Moldava n/B
37638262  Premiestnenie internetovej prípojky  99,00 € 
vrátane DPH
  obj. č. 300  18.9.2013  23.09.2013  6.11.2013 
FA273130083   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25, Moldava n/B
37638262  montáž bezpečnostného zariadenia pre RD3  1193,87 
vrátane DPH
  č.66/13  21.02.2013  04.03.2013  28.3.2013 
FA273130238   Karin Tóthová
Jarná 11, Medzev
37641921  nákup potravín pre RD1 (ovocie a zelenina)  104,74 
vrátane DPH
  č. 187/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130232   Karin Tóthová
Jarná 11, Medzev
37641921  nákup potravín pre RD2 (ovocie a zelenina)  105,72 
vrátane DPH
  č. 182/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť