Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150246   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  výmena poistného ventila  12,10 
vrátane DPH
Zmluva o nájme zásobníkov plynu  113/2015  08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150245   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  12,22 
vrátane DPH
  112/2015  08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150241   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  54,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150240   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  27,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  110/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150109   Janete s.r.o.
Hviezdoslavová 5,Rožňava
31688497  pracovná obuv  204.- 
vrátane DPH
  11/2015  19.03.2015  20.03.2015  7.4.2015 
FA268150238   Katarína,spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky,zdravotnícky materiál,plienky  618,48 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  109/2015  04.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150237   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  108/2015  04.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150235   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Poprad
36681172  ovocie,zelenina  256,08 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  107/2015  03.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150234   SETEZA ELEKTRO s.r.o.
Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  95,62 
vrátane DPH
  106/2015  03.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150242   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  291,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  105/2015  08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150229   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  210,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2015  01.06.2015  03.06.2015  21.6.2015 
FA268150233   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  liečebný pobyt chovancov  160.- 
bez DPH
  103/2015  02.06.2015  03.06.2015  22.6.2015 
FA268150231   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  detské ponožky a osušky  261,79 
vrátane DPH
  102/2015  02.06.2015  12.06.2015  22.6.2015 
FA268150227   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  283,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  101/2015  29.05.2015  13.06.2015  21.6.2015 
FA268150219   Domik Alexander
Rudná 353,Rožňava
17262895  úradné overenie váh  68.- 
bez DPH
  100/2015  28.05.2015  03.06.2015  21.6.2015 
FA268150039   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  215,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  10/2015  29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.300,84 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  1/2015  06.05.2015  07.05.2015  12.5.2015 
FA268150022   LeChequeDejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1.627,84 
bez DPH
  1/2015  19.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150019   GRM TRADE s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  198,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  1/2015  14.01.2015  19.01.2015  25.1.2015 
FA268150567   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory-mobil  3,47 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    31.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150566   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory-mobil  10,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    31.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150565   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory-mobil  12,71 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    31.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150564   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory-mobil  23,82 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    31.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150563   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory-mobil  21,72 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    31.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150562   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory-mobil  25,57 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    31.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150561   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  stravné za chovanca  17,85 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    28.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150560   Romed s.r.o.,MUDr.Magdaléna Rodová
Gemerská Poloma
36589616  pracovná zdravotná služba  24,90 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí zdravotných služieb    28.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150559   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  192,06 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    28.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150556   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  73,89 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    28.12.2015  29.12.2015  4.1.2016 
FA268150553   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  193,85 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    21.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
FA268150552   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  290.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    21.12.2015  04.01.2016  4.1.2016 
FA268150547   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  2178,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    18.12.2015  21.12.2015  4.1.2016 
FA268150546   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  713,13 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    17.12.2015  21.12.2015  4.1.2016 
FA268150545   SINAKO SK s.r.o.
Na Graniari 17,Banská Bystrica
44791712  polohovateľná posteľ  2000.- 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    16.12.2015  17.12.2015  4.1.2016 
FA268150544   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy a hm.majetku  424,51 
bez DPH
Súhrný návrh poistnej zmluvy    16.12.2015  17.12.2015  4.1.2016 
FA268150543   Exekútorský úrad
Gorkého 8,Spišská Nová Ves
35561416  paušálna odmena,poštovné  66,41 
vrátane DPH
    16.12.2015  17.12.2015  4.1.2016 
FA268150535   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    15.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
FA268150534   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    15.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
FA268150529   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  stravné za chovanca  21,42 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    14.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
FA268150523   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  91,77 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    10.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť