Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160541   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160488   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160446   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    10.10.2016  13.10.2016  20.11.2016 
FA268160388   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.09.2016  09.09.2016  25.9.2016 
FA268160341   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     05.08.2016  08.08.2016  10.8.2016 
FA268160297   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     11.07.2016  13.07.2016  13.7.2016 
FA268160254   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     08.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160203   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     09.05.2016  12.05.2016  23.5.2016 
FA268160151   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160099   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     07.03.2016  10.03.2016  18.3.2016 
FA268160405   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  76,80 
vrátane DPH
  205/2016  22.09.2016  23.09.2016  5.10.2016 
FA268160358   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  71,80 
vrátane DPH
  181/2016  19.08.2016  23.08.2016  5.9.2016 
FA268160218   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  45,12 
vrátane DPH
  105/2016  23.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
FA268160210   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  53,40 
vrátane DPH
  98/2016  17.05.2016  18.05.2016  23.5.2016 
FA268160105   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,90 
vrátane DPH
  44/2016  10.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
FA268160050   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,70 
vrátane DPH
  20/2016  04.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160013   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  59,80 
vrátane DPH
  2/2016  12.01.2016  18.01.2016  19.1.2016 
FA268160219   ETH,s.r.o.
Tkáčska 2697/2,Spišská Nová Ves
46989731  vypracovanie dokumentov HACCP a PP  140.- 
bez DPH
  106/2016  23.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
FA268160460   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  398,66 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  239/2016  21.10.2016  25.10.2016  20.11.2016 
FA268160443   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  jednorázové plienky  205,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  226/2016  10.10.2016  13.10.2016  20.11.2016 
FA268160403   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  jednorázové plienky  212,69 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  204/2016  22.09.2016  23.09.2016  5.10.2016 
FA268160304   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čiastiaci materiál  141,52 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  149/2016  18.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
FA268160238   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  350,47 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  112/2016  01.06.2016  02.06.2016  1.7.2016 
FA268160107   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  217,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2016  14.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
FA268160042   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  368,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  12/1016  01.02.2016  03.02.2016  19.2.2016 
FA268160536   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.817,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000005518/2016  07.12.2016  08.12.2016  1.1.2017 
FA268160514   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.932,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000005259/2016  28.11.2016  29.11.2016  9.12.2016 
FA268160468   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.776.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000004781/2016  27.10.2016  28.10.2016  20.11.2016 
FA268160414   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  2.473,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000004422/2016  29.09.2016  04.10.2016  15.11.2016 
FA268160367   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,Bratislava
47079690  elektr.stravovacie poukážky  1.449,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000004056/2016  30.08.2016  03.09.2016  24.9.2016 
FA268160324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  1462,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000003727/2016  29.07.2016  02.08.2016  10.8.2016 
FA268160278   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2.755,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000003389/2016  30.06.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  1619,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000003083/2016  27.05.2016  30.05.2016  1.7.2016 
FA268160182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1689,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000002807/2016  28.04.2016  29.04.2016  21.5.2016 
FA268160124   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  1740,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000002525/2016  24.03.2016  30.03.2016  7.4.2016 
FA268160075   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.520.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000002169/2016  26.02.2016  29.02.2016  3.3.2016 
FA268160039   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné el.poukážky  1725,92 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000001824/2016  29.01.2016  02.02.2016  19.2.2016 
FA268160513   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.372.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    24.11.2016  25.11.2016  9.12.2016 
FA268160413   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  2.604.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    29.09.2016  04.10.2016  15.11.2016 
FA268160274   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  1896.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.06.2016  01.07.2016  13.7.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť