Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  282  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  281  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  244  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  243  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  242  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  164,07 
vrátane DPH
  217  08.06.2016  20.06.2016  24.5.2017 
20160220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  207  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160219   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  241,99 
vrátane DPH
  206  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  205  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  162,14 
vrátane DPH
  179  09.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  166  02.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  165  02.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  164  02.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  114  01.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  113  01.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  112  01.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160086   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Dodanie plynu.  983,95 
vrátane DPH
  77  02.03.2016  15.03.2016  23.5.2017 
20160503   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  484  21.12.2016  23.12.2016  30.5.2017 
20160444   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  32,26 
vrátane DPH
  433  24.11.2016  07.12.2016  30.5.2017 
20160395   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  384  24.10.2016  08.11.2016  25.5.2017 
20160387   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  43,20 
vrátane DPH
  375  18.10.2016  08.11.2016  25.5.2017 
20160381   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  30,82 
vrátane DPH
  359  11.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160305   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  292  11.08.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160285   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  43,20 
vrátane DPH
  274  22.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160250   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  62,14 
vrátane DPH
  237  29.06.2017  15.07.2016  24.5.2017 
20160241   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  35,14 
vrátane DPH
  229  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160187   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  178  09.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160108   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  73,78 
vrátane DPH
  97  18.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160065   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  53  11.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160029   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  30,28 
vrátane DPH
  17  19.01.2016  27.01.2016  23.5.2017 
20160507   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služieb supervízií.  160,00 
vrátane DPH
  488  24.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160429   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služby.  460,00 
vrátane DPH
  419  10.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160251   Mgr. Alena Molčanová
08266 Gregorovce 181
41345614  Supervízia pre zamestnancov.  332,00 
vrátane DPH
  238  30.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160221   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služieb supervízií.  412,00 
vrátane DPH
  209  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160169   Mgr. Alena Molčanová
08266 Gregorovce 181
41345614  Služby skipinovej a individuálnej supervízie pre zamestnancov.  252,00 
vrátane DPH
  162  28.04.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160139   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyúčtovanie služieb supervízie.  292,00 
vrátane DPH
  126  11.04.2016  22.04.2016  23.5.2017 
20160095   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyaktúrovanie za služby skupinovej a individuálnej supervízie zamestnancov.  424,00 
vrátane DPH
  84  07.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160064   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Služby skupinovej a individuálnej supervízie pre zamestnancov.  124,00 
vrátane DPH
  52  11.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť