Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160186   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  68,40 
vrátane DPH
  177  06.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160185   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  176  06.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  59,71 
vrátane DPH
  125  08.04.2016  22.04.2016  23.5.2017 
20160137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  124  08.04.2016  22.04.2016  23.5.2017 
20160136   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  85,62 
vrátane DPH
  123  08.04.2016  28.04.2016  23.5.2017 
20160098   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  87  08.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  91,93 
vrátane DPH
  86  08.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  87,65 
vrátane DPH
  85  08.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  61,97 
vrátane DPH
  51  10.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  74,62 
vrátane DPH
  50  10.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  39  08.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160013   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  67,76 
vrátane DPH
  468  08.01.2016  22.01.2016  22.5.2017 
20160012   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  81,50 
vrátane DPH
  467  08.01.2016  20.01.2016  22.5.2017 
20160011   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  34,16 
vrátane DPH
  466  06.01.2016  20.01.2016  22.5.2017 
20160515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie platieb za dodávku energie.  15,23 
vrátane DPH
  489  27.12.2016  21.12.2016  30.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  443  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  442  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Pravidelné vyúčtovanie preddavkových platieb.  292,21 
vrátane DPH
  426  22.11.2016  02.12.2016  26.5.2017 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  394  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie dodania elektr. energie.  144,81 
vrátane DPH
  357  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  339  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  338  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  337  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  134,42 
vrátane DPH
  315  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  305  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  304  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  303  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  123,33 
vrátane DPH
  291  10.08.2016  12.09.2016  25.5.2017 
20160294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  282  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  281  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  244  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  243  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  242  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť