
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840303 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 2105,20 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 5.9.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
11840325 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 84 Košice |
36570460 | Vodné stočné za obdobie 8.6.18-20.9.18 | 2514,12 vrátane DPH |
60-000043756PO2011a dodatky | 28.9.2018 | 11.10.2018 | 16.10.2018 | |
11840071 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2835 bez DPH |
6801/15 | 28.2.2018 | 09.03.2018 | 9.3.2018 | |
11840229 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3139,50 bez DPH |
6801/15 | 28.6.2018 | 10.07.2018 | 24.7.2018 | |
11840448 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov DeD | 3146,40 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | |
11840150 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukazy | 3206 bez DPH |
6801/15 | 26.4.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
11840188 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3314,50 bez DPH |
6801/18 | 31.5.2018 | 08.06.2018 | 25.6.2018 | |
11840442 | BRAX-IS, s.r.o. Letná 45, 048 01 Rožňava |
36185361 | Výmena plynového kotla rodinný dom Záhradná 749 Dobšiná | 3372,29 vrátane DPH |
82/18 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | |
11840030 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukazy | 3381 bez DPH |
6801/15 | 31.1.2018 | 09.02.2018 | 16.2.2018 | |
11840110 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné elektronické poukazy | 3409 bez DPH |
6801/15 | 29.3.2018 | 10.04.2018 | 24.4.2018 | |
11840329 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 3564,40 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 28.9.2018 | 10.10.2018 | 16.10.2018 | |
11840415 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3572 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 5.12.2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | |
11840369 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3891,20 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 31.10.2018 | 09.11.2018 | 12.11.2018 | |
11840018 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie spotreby 2017 | 4066,08 vrátane DPH |
P1425/2015 | 15.1.2018 | 09.02.2018 | 26.1.2018 | |
11840423 | SzTEL s.r.o. Šafárikova 112, 048 01 Rožňava |
36836711 | Oprava elektroinštalácie v rodinnom dome 29. augusta 2 Rožňava | 4774,90 vrátane DPH |
68/18 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | |
11840250 | Mesto Dobšiná SNP 554, 049 25 Dobšiná |
00328197 | Komunálne odpady 2. štvrťrok 2018 | 54203 bez DPH |
VZN č.156/2016 | 16.7.2018 | 25.07.2018 | 2.8.2018 | |
11840211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017-31.5.2018 | -1330,90 vrátane DPH |
339_2_2017 | 18.6.2018 | 28.06.2018 | 26.6.2018 | |
11840084 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 2016,2017 oprava | -690,42 vrátane DPH |
4010/2013 | 6.3.2018 | 03.04.2018 | 23.3.2018 | |
11840209 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017-31.5.2018 | -199,81 vrátane DPH |
339_2_2017 | 18.6.2018 | 28.06.2018 | 26.6.2018 | |
11840245 | Stredná odborná škola technická Kukučínova 23, 040 01 Košice |
00893340 | Dobropis za stravné 6/18 | -37,19 bez DPH |
341_2017 | 12.7.2018 | 10.07.2018 | 24.7.2018 |