Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200007   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 12/2019  5378,94 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.01.2020  17.01.2020 
20200382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2020  4508,56 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    07.12.2020  10.12.2020 
20200325   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2020  5075,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    05.11.2020  13.11.2020 
20200259   VSE a.s.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44483767  IT technika 
vrátane DPH
KZ č. 0204/VSE H/2020    14.09.2020  08.10.2020 
20200380   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice -Barca
17150922  Pobyt dieťaťa v sanatóriu - M. G. - 11/2020  119,7 
vrátane DPH
Na základe súneho rozhodnutia    04.12.2020  10.12.2020 
20200273   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    01.10.2020  08.10.2020 
20200272   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    01.10.2020  08.10.2020 
20200187   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, III.Q.2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    29.06.2020  07.07.2020 
20200186   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prevádzkové náklady NP DEI - energie - III.Q.2020  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    29.06.2020  07.07.2020 
20200096   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    02.04.2020  08.04.2020 
20200095   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2020  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    02.04.2020  08.04.2020 
20200026   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    15.01.2020  27.01.2020 
20200025   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie I.Q2020  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    15.01.2020  27.01.2020 
20200321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    02.11.2020  13.11.2020 
20200283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    05.10.2020  14.10.2020 
20200244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 09/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.09.2020  10.09.2020 
20200222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    05.08.2020  12.08.2020 
20200196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    06.07.2020  13.07.2020 
20200163   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.06.2020  12.06.2020 
20200076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019    04.03.2020  11.03.2020 
20200009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2020  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    08.01.2020  16.01.2020 
20200105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    11.05.2020  14.05.2020 
20200104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    08.04.2020  14.04.2020 
20200047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    04.02.2020  13.02.2020 
20200024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 2019, vyúčtovanie  6653,69 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    21.01.2020  06.02.2020 
20200151   Allianz - Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04001 Košice
00151700  Poistenie budov  127,27 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 510016387    19.05.2020  12.06.2020 
20200336   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI  242,04 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    09.11.2020  24.11.2020 
20200249   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery tlačiarne OKI  418,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    08.09.2020  28.10.2020 
20200140   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Tonery tlačiarne OKI a kancelársky papier  434,4 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    06.05.2020  23.06.2020 
20200031   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Toner do tlačiarne OKI  65,40000000000001 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    24.01.2020  19.03.2020 
20200068   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95 801 Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2020  9,550000000000001 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    16.04.2020  06.05.2020 
20200106   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2020  47,76 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    08.04.2020  30.04.2020 
20200077   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2020  47,76 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.03.2020  24.03.2020 
20200052   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2020  59,7 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.02.2020  27.02.2020 
20200013   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019  59,7 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    14.01.2020  17.01.2020 
20200164   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarne HP  147,02 
vrátane DPH
RD č. 33700/2019    08.06.2020  20.07.2020 
20200218   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24.7.- 23.8.2020  343,06 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    30.07.2020  22.09.2020 
20200010   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23.11.2019  323,37 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    08.01.2020  14.01.2020 
20200008   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 12. 2019  324,65 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    08.01.2020  17.01.2020 
20200068   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24. 2. 2020  325,57 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013 zo dňa 22. 10. 2013    28.02.2020  23.04.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2