Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230405 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 7.SHS 12/23 | 309,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
20230404 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SHS 12/23 | 287,20 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
20230403 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SHS 12/23 | 237,80 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
20230412 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | DHM-výpočtová technika,licencie | 1713,91 vrátane DPH |
149/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 4.1.2024 | |
20230402 Hotovosť | Tomáš Szépe Kolárovo |
54349451 | Maliarské opravy a údržba | 1050,00 vrátane DPH |
147/2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | |
20230414 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | Opravy, údržba budovy | 5400,00 vrátane DPH |
150/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
20230413 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | DHM-údržba | 2054,42 vrátane DPH |
148/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
20230416 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa |
00159000 | Stravovanie 12/23 | 88,40 vrátane DPH |
EČ193/19.09.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 11.1.2024 | |
20230415 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 251,58 vrátane DPH |
200/2019 | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 11.1.2024 | |
20230228 | Slovnaft a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 509,83 vrátane DPH |
35/2006 | 09.08.2032 | 11.08.2023 | 30.8.2023 |