Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - nedoplatok | 48,72 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 16.5.2024 | ||
20240151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240143 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Hríbová ul. | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie- záloha | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Hríbova | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky 2/2024 | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu - Hríbová ul. | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240027 | Medirex a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok |
35766450 | Kontrola účinnosti sterilizátorov | 58,00 vrátane DPH |
004/2024 | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za dec.2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240139 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby 5/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240107 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240066 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240037 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240029 | Ing. Csaba Tóth-APLICO Service nám. M. R. Štefánika 5/34, Komárno |
35048468 | Aktualizácia programu WinAsu | 60,00 vrátane DPH |
015/2024 | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240002 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240063 | Asociácia správcov registratúry J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno |
37922190 | Odborný seminár | 65,00 bez DPH |
047/2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240023 | Unomed Spol.s r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | Odsávacie katétre | 65,99 vrátane DPH |
014/2024 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
20240156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatok za telefóny | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.05.2024 | 16.5.2024 | ||
20240127 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky za telefóny | 66,48 vrátane DPH |
85/1/2022 | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240091 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky za 3/2024 | 66,48 vrátane DPH |
85/1/2022 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky 2/2024 | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
20240022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telek. poplatky za mob. telefóny | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
20240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska ul. | 67,82 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | 73,34 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240142 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytovému družstvu | 74,70 bez DPH |
06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | ||
20240118 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky za byt | 74,70 vrátane DPH |
04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240078 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytov. družstvu | 74,70 vrátane DPH |
11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | ||
20240048 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytovému družstvu | 74,70 vrátane DPH |
22.05.2023 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | ||
20240010 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytovému družstvu | 74,70 bez DPH |
22.05.2023 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | ||
20240160 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Poplatok za nad/pododber - RD Hríbová | 76,98 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 13.05.2024 | 16.5.2024 | ||
20240032 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21 |
35789638 | Ubytovanie so stravou počas školenia | 77,50 vrátane DPH |
23.01.2024 | 01.02.2024 | 25.1.2024 | ||
20240082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2024 - Ul. mieru | 78,63 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240085 | GALAX-COM, s.r.o. Jána Husa 8, 945 01 Komárno |
31428827 | Skladane utierky a WC čističe | 86,18 vrátane DPH |
055/2024 | 08.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240006 | Clean City s.r.o. Vnútorná Okružná 53, Komárno |
31443842 | Odvoz veľkoobjemového kontajnera | 96,00 vrátane DPH |
212/2023 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240024 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 105,00 vrátane DPH |
3/2021 | 007/2024 | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 |
20240147 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 107,20 bez DPH |
03.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | ||
20240017 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Online seminár k ročnej účtovnej závierke | 108,00 vrátane DPH |
008/2024 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 |