Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240037   Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice
54146054  Výkon zodpovednej osoby 02/2024  60,00 
bez DPH
7/2022    01.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240002   Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice
54146054  Výkon zodpovednej osoby 1/2024  60,00 
bez DPH
7/2022    02.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekom. poplatok za telefóny  66,48 
vrátane DPH
85/01/2022    13.05.2024    16.5.2024 
20240127   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekom. poplatky za telefóny  66,48 
vrátane DPH
85/1/2022    15.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240091   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel. poplatky za 3/2024  66,48 
vrátane DPH
85/1/2022    12.03.2024  21.03.2024  22.3.2024 
20240057   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné poplatky 2/2024  66,48 
vrátane DPH
85/01/2022    12.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240022   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telek. poplatky za mob. telefóny   66,48 
vrátane DPH
85/01/2022    12.01.2024  15.01.2024  16.1.2024 
20240060   NAPPY s.r.o.
Renoty 37, Uničov , ČR
25876660  Plienky  395,99 
bez DPH
  38/2024  16.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240160   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Poplatok za nad/pododber - RD Hríbová  76,98 
vrátane DPH
6/2023 na dodávku plynu    13.05.2024    16.5.2024 
20240141   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Záloha na plyn  1562,00 
vrátane DPH
6/2023 na dodávku plynu    06.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240117   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Záloha na plyn  1562,00 
vrátane DPH
6/2023 na dodávku plynu    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240083   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Záloha na plyn   1562,00 
vrátane DPH
6/2023 na dodávku plynu    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240044   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Záloha za plyn 2/2024  1562,00 
vrátane DPH
6/2023 na dodávku plynu    02.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240020   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Vyúčtovanie spotreby plynu- preplatok  -4381,67 
vrátane DPH
6/2023 na dodávku plynu    11.01.2024  02.02.2024  16.1.2024 
20240090   Mgr. Henrieta Demeter Ibos
Letná 33, Rožňava
42107261  Supervízia sestier  180,00 
bez DPH
  053/2024  12.03.2024  21.03.2024  22.3.2024 
20240097   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Komunálny odpad na rok 2024  1372,80 
bez DPH
    25.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240028   Medirex a.s.
Holubyho 35, 902 01 Pezinok
35766450  Kontrola účinnosti sterilizátorov  121,99 
vrátane DPH
  004/2024  16.01.2024  24.01.2024  18.1.2024 
20240027   Medirex a.s.
Holubyho 35, 902 01 Pezinok
35766450  Kontrola účinnosti sterilizátorov  58,00 
vrátane DPH
  004/2024  16.01.2024  24.01.2024  18.1.2024 
20240157   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  Detská výživa  753,65 
vrátane DPH
  107/2024  13.05.2024    16.5.2024 
20240105   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  Umelá mliečna výživa  252,10 
vrátane DPH
  075/2024  02.04.2024  05.04.2024  9.4.2024 
20240036   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  Detská výživa  288,43 
vrátane DPH
  024/2024  31.01.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240096   Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
45503249  Zákony 2024/V  14,28 
vrátane DPH
  072/2024  22.03.2024  22.03.2024  28.3.2024 
20240136   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Zelenina a ovocie  454,42 
vrátane DPH
  077,083,089,092,099/2024  02.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240104   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Zelenina a ovocie  390,56 
vrátane DPH
  51,57,61,71/2024  02.04.2024  05.04.2024  9.4.2024 
20240070   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Zelenina a ovocie  300,04 
vrátane DPH
  28,32,41,46/2024  04.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240042   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Zelenina a ovocie  358,59 
vrátane DPH
  3,9,13,19,23/2024  05.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240092   Lekáreň PHARMACIA, s.r.o.
Kellerova 8, Bardejov
  Chloramin T práškový  31,48 
vrátane DPH
  066/2024  14.03.2024  14.03.2024  22.3.2024 
20240126   LASER Komárno spol. s r.o.
Pávia 811/29, Komárno
36566179  Oprava sušičky  130,00 
vrátane DPH
  073/2024  09.04.2024  11.04.2024  16.4.2024 
20240067   LASER Komárno spol. s r.o.
Pávia 811/29, Komárno
36566179  Oprava sušičky Elektrolux  130,00 
vrátane DPH
  045/2024  01.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240163   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová  49,60 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    14.05.2024    16.5.2024 
20240128   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  259,98 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    15.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240093   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné stočné a zrážky  257,65 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    15.03.2024  21.03.2024  22.3.2024 
20240061   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  412,80 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    15.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240026   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  214,52 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    16.01.2024  24.01.2024  18.1.2024 
20240003   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  227,32 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    02.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240161   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábrežie 12, Komárno
36565521  Batéria VACOM   33,16 
vrátane DPH
  114/2024  13.05.2024    16.5.2024 
20240146   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Servisné práce  119,00 
vrátane DPH
10/2022  081/2024  03.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240051   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Servisné práce  300,00 
vrátane DPH
10/2022    07.02.2024  14.02.2024  9.2.2024 
20240024   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Servisné práce  105,00 
vrátane DPH
3/2021  007/2024  17.01.2024  24.01.2024  18.1.2024 
20240137   Ing.Július Beke - mäso-údeniny
Železničná 5070/8, Komárno
45981353  Mäso a mäsové výrobky  479,12 
vrátane DPH
  079,087,097/2024  02.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print