
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250041 | AVIMAR sro 943 54 Svodín, Horná mlynská 590/79 |
47548924 | ičf.41/2025 za služby CO a BOZP za 2/25 | 58,00 bez DPH |
9/2024 | 17/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 |
20250042 | Portál Slovakia 059 91 Veľký Slavkov Horská 810 |
35463066 | ičf.42/2025 seminár 18.3.2025 | 110,00 vrátane DPH |
9/2024 | 4/2025 | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 |
20250043 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.43/2025 supervízia zo dňa 10.2.25 | 208,00 bez DPH |
2/2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250044 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičfa.44/2025 ochr.majetku 2/2025 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250045 | Ernest Tóth-Vidat Fr.Rákócziho 76, 943 01 Štúrovo |
17588332 | ičf.45/25 služby za 2/25 | 35,00 bez DPH |
č.1/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250046 | osobnyudaj.sk 821 09 Bratislava,Mlynské Nivy 5 |
50528041 | ičf.46/25 výkon ZO 3/25 | 41,82 vrátane DPH |
8/2018 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250047 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.47/25 popl.za internet 2/25 | 60,59 vrátane DPH |
8/2020 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250048 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.48/25 telef.popl.2/25 | 42,02 bez DPH |
10/2017 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250049 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.49/25 strava deti 2/25 | 86,55 bez DPH |
19/2024 | 5.3.2024 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250050 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.50/25 ubytovanie 3/25 | 30,00 bez DPH |
17/2024 | 5.3.2024 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250051 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.51/25 stravné za 2/25 | 161,00 bez DPH |
22/2024 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250052 | Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.52/25 nákup PHM | 157,43 vrátane DPH |
č.5611863329 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250053 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.53/25 pred.elektr.3/25 | 451,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250054 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.54/25 predd.el.energia 3/25 | 46,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.56/25 vodné a stočné 3/25 | 280 bez DPH |
č.2/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250056 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava, Ivánska cesta 30B |
50060872 | ičf.56/25 plyn za 3/25 | 1630 vrátane DPH |
6/2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250057 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.57/25 telef.poplatky 8.3.-7.4.2025 | 75,77 vrátane DPH |
13-5/2018 16-18/2022 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250058 | Weby Group s.r.o. 960 01 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.58/25 mes.popl.webovú str.3/25 | 36,53 vrátane DPH |
6/2024 | 11.3.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250059 | Kominárstvo Štúrovo sro 943 01 Štúrovo Petofiho 862/25 |
50138961 | ičf.59/25 čist.a kont.komínov 1polrok 2025 | 77,49 vrátane DPH |
6/2024 | 06/2025 | 11.3.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
20250060 | Odborné učilište internátne 95151 Nová Ves nad Žitavou, Hviezdoslavova 68 |
00500801 | ičf.60/25 strava deti 3/25 | 102,40 bez DPH |
26/2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250061 | Školská jedáleň 94301Štúrovo Adyho 4 |
37861077 | ičf.61/25 stravné 2/25 | 128,60 bez DPH |
21/2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250062 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 94001 Nové Zámky Ľanová 17 |
36550949 | ičf.62/25 vyúčt.stočné 2/25 | 31,39 vrátane DPH |
1/2024 | 11.3.2024 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250063 | SSE a.s. 010 47 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | 280,09 vrátane DPH |
20/2023 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
20250064 | Tibor Lengyel 943 01 Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf. 64/25 opr.práce | 480,00 vrátane DPH |
07/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250065 | Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.65/25 nákup PHM | 53,45 vrátane DPH |
č.5611863329 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250066 | AVIMAR sro 943 54 Svodín Horná Mlynská 590/79 |
47548924 | ičf.66/25 služby CO a BOZP 3/25 | 58,00 bez DPH |
9/2024 | 24.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 |