
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120285 | Cungi Kostolné nám 23, Kolárovo |
34022651 | potraviny | 317,36 vrátane DPH |
163,180,192 | 20.06.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | |
20120241 | Cungi Kostolné nám 23, Kolárovo |
34022651 | potraviny | 351,9 vrátane DPH |
115,131,149 | 18.05.2012 | 23.05.2012 | 12.6.2012 | |
20120194 | Cungi Kostolné nám 23, Kolárovo |
34022651 | potraviny | 255,75 vrátane DPH |
90.10 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | 15.5.2012 | |
20120155 | Cungi Kolárovo, Kostolné nám 23 |
34022651 | potraviny | 300,95 vrátane DPH |
52.63 | 27.03.2012 | 05.04.2012 | 14.5.2012 | |
20120138 | Cungi Kalmár L Kostolné nám. 23, Kolárovo |
34022651 | potraviny | 350,82 vrátane DPH |
3,12,17,31 | 16.03.2012 | 26.03.2012 | 16.4.2012 | |
20120106 | Cungi Kostolné nám 23, Kolárovo |
34022651 | dopl dph k fa potraviny | 25,75 vrátane DPH |
63 | 29.02.2012 | 02.02.2012 | 14.3.2012 | |
20120082 | Cungi Kostolné nám. 23 |
34022651 | potraviny | 128,74 vrátane DPH |
20.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | ||
20120511 | Naja Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | použ reprefondu | 55,56 vrátane DPH |
413 | 05.12.2012 | 27.12.2012 | 31.1.2013 | |
20120509 | Naja Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | potr SF | 55,93 vrátane DPH |
386 | 05.12.2012 | 27.12.2012 | 31.1.2013 | |
20120392 | Naja Švermova 10, Kolárovo |
33616680 | občerstv SF | 90 vrátane DPH |
17.09.2012 | 19.09.2012 | 11.10.2012 | ||
20120217 | Naja Švermova 10, Kolárovo |
33616680 | vecný dar deti | 43,32 vrátane DPH |
170 | 10.05.2012 | 15.05.2012 | 12.6.2012 | |
20120154 | Naja Kolárovo 94603 Kolárovo, Svermova 10 |
33616680 | krúžok varenia | 30 vrátane DPH |
93 | 29.03.2012 | 05.04.2012 | 14.5.2012 | |
20120151 | Naja Švermova 10, Kolárovp |
33616680 | krúžok varenia | 30 vrátane DPH |
51 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | 16.4.2012 | |
20120088 | Naja , prev. D. Mládeže Svermova 10, Kolárovo |
33616680 | mat. na krúžok varenia | 15 vrátane DPH |
24 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120087 | Naja , prev. D. Mládeže Svermova 10, Kolárovo |
33616680 | mat. na krúžok varenia | 15 vrátane DPH |
24 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120044 | Naja Kolárovo, Švermova 10, prev. DM |
33616680 | vecný dar Hozman | 21,66 vrátane DPH |
23 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120043 | Naja Kolárovo, Švermova 10, prev. DM |
33616680 | vecný dar Brocka | 21,66 vrátane DPH |
23 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120042 | Naja Kolárovo, Švermova 10, prev. DM |
33616680 | vecný dar Lakatošová | 21,66 vrátane DPH |
23 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120012 | Naja Kolárovo Švermova 10, Kolárovo |
33616680 | SF - občertvenie pre zam | 169,75 vrátane DPH |
291/2011 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 10.2.2012 | |
20120256 | Vetor Jozer, Yozoo Severná 13, Levice |
33349506 | supervízia zam | 150 bez DPH |
201 | 31.05.2012 | 05.06.2012 | 17.7.2012 | |
20120065 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
03241799 | čist. a hgygien. potreby | 486 vrátane DPH |
37 | 05.02.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120536 | Fega, Kolárovo, Budovateľaská 12 |
32417799 | SF poukážky | 756 vrátane DPH |
387 | 05.12.2012 | 28.12.2012 | 31.1.2013 | |
20120516 | Fega, Kolárovo, Budovateľaská 12 |
32417799 | čist a hyg potreby | 143,75 vrátane DPH |
403 | 05.12.2012 | 28.12.2012 | 31.1.2013 | |
20120515 | Fega, Kolárovo, Budovateľaská 12 |
32417799 | čist a hyg potreby | 635,05 vrátane DPH |
387 | 05.12.2012 | 28.12.2012 | 31.1.2013 | |
20120501 | Fega, Kolárovo, Budovateľaská 12 |
32417799 | čist a hyg potreby | 150,3 vrátane DPH |
403 | 05.12.2012 | 21.12.2012 | 31.1.2013 | |
20120442 | Fega Kolárovo, Budovatelská 12 |
32417799 | vecný dar | 22,3 vrátane DPH |
353 | 17.10.2012 | 25.10.2012 | 23.11.2012 | |
20120372 | Fega Kolárovo, Budovatelská 12 |
32417799 | čist a hyg poteby | 244,05 vrátane DPH |
297 | 04.09.2012 | 17.09.2012 | 11.10.2012 | |
20120329 | Fega Kolárovo, Budovatelská 12 |
32417799 | drobný nákup - pap.poháre... | 34,35 vrátane DPH |
257 | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 12.9.2012 | |
20120275 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
32417799 | čist a hyg potr | 321,4 vrátane DPH |
210 | 12.06.2012 | 15.06.2012 | 17.7.2012 | |
20120209 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
32417799 | drobný nákup | 16,75 vrátane DPH |
168 | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 12.6.2012 | |
20120208 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
32417799 | drobný nákup | 96,25 vrátane DPH |
167 | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 12.6.2012 | |
20120126 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
32417799 | čist a hyg potreby | 341,6 vrátane DPH |
84 | 09.03.2012 | 12.03.2012 | 14.3.2012 | |
20120125 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
32417799 | drobný nákup domáce potr | 147 vrátane DPH |
83 | 09.03.2012 | 12.03.2012 | 14.3.2012 | |
20120013 | Caretta Kolárovo Kostolné nám. 30, Kolárovo |
32415001 | SF - občertvenie pre zam | 200 vrátane DPH |
273/2011 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 10.2.2012 | |
20120080 | Asociácia supervízorov Bagarova 20, BA |
31803989 | supervízia zamestnancov | 132 vrátane DPH |
48 | 20.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120529 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc potr | 74,10 vrátane DPH |
374 | 23.12.2012 | 02.01.2013 | 31.1.2013 | |
20120290 | Xepap Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc papier | 125,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoha o kúpe xerog pap. 41059/2011 | 220 | 26.06.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 |
20120191 | Xepap Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc papier | 62,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 41059/2011 | 126 | 13.04.2012 | 17.04.2012 | 15.5.2012 |
20120008 | Ajfa Avis Klemensova 34, 01001 Žilina |
31602436 | kniha - mzdové... | 49 vrátane DPH |
03.01.2012 | 10.01.2012 | 10.2.2012 | ||
20120345 | Poradca podnikatela Rázusová 23A, Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca 2013 | 19,98 vrátane DPH |
14.08.2012 | 16.08.2012 | 12.9.2012 |