Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400223   INPO Svetlana Štimová
Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce
34808612  vodoinštalačný,elektrikársky a iný údržbársky spotrebný materiál  75,08 
vrátane DPH
02/2014    07.08.2014  15.08.2014  28.8.2014 
201400182   Mesto Medzilaborce
Mierová 326, Medzilaborce
00323233  Vstupenky na 52. ročník FKaŠ v Medzilaborciach pre deti DeD  184,00 
bez DPH
  51/2014  27.06.2014  03.07.2014  17.7.2014 
201400181   Mesto Medzilaborce
Mierova 326/4, Medzilaborce
00323233  Vstupenky na 52.ročník FKaŠ v Medzilaborciach - pre zamestnancov DeD.   408,00 
bez DPH
  50/2014  27.06.2014  03.07.2014  17.7.2014 
201400090   Ing. Ján Holub
Požiarnicka 5, Stropkov
30301301  Vykonanie emisnej kontroly auta Peugeot  20,00 
vrátane DPH
  20/2014  02.04.2014  15.04.2014  23.4.2014 
201400101   Ing.Jaroslav Holub
Požiarnicka 5, Stropkov
34237607  Vykonanie STK na aute Peugeot Partner  25,00 
vrátane DPH
  19/2014  09.04.2014  17.04.2014  13.5.2014 
201400110   Jaromír Schneider - JARDO
Komenského 124, Medzilaborce
47014636  Výroba pečiatky a vizitiek  18,13 
bez DPH
  28/2014  22.04.2014  25.04.2014  13.5.2014 
201400104   Jaromír Schneider - JARDO
Komenského 124, Medzilaborce
47014636  Výroba pečiatok   62,70 
bez DPH
  24/2014  11.04.2014  17.04.2014  13.5.2014 
201400157   Zuzana Pirníková SUSY
Borov 105, Medzilaborce
44208537  Výsadbové kvety, dekoračná výzdoba, ikebany   275,40 
bez DPH
  34/2014  02.06.2014  10.06.2014  4.6.2014 
201400229   Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14, Prešov
37936859  vysprávka komunikácii v priestoroch D e D pre maloletých bez sprievodu Medzilaborce  382,41 
bez DPH
  37/2014  11.08.2014  21.08.2014  28.8.2014 
201400228   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytovanie zdravotnej služby MbS  150,00 
bez DPH
04/2011    11.08.2014  15.08.2014  28.8.2014 
201400238   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre MbS  100,00 
bez DPH
04/2011    27.08.2014  16.09.2014  19.9.2014 
201400079   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej vody za rok 2013  117,58 
vrátane DPH
1/2014    21.03.2014  04.04.2014  4.4.2014 
201400269   Mgr.Gul Habib
Húskova 1287/33, 040 23 Košice
42029481  Vyúčtovanie odmeny za tlmočnícky úkon-perzský jazyk.  23,24 
bez DPH
  84/2014  01.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400011   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného za Finančný spravodaj  14,21 
vrátane DPH
    20.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400084   VVS. a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vyúčtovanie vody - vodné, stočné   562,22 
vrátane DPH
3/06    28.03.2014  04.04.2014  4.4.2014 
201400358   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nállepku 660/86, Medzilaborce
31699715  Za dodávku tepla za 11/2014.  4178,57 
vrátane DPH
1/2014    04.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
201400370   Jozef Penksa PRMAT
SNP 38, 066 01 Humenné
34974326  Za krovinorez.  640 
vrátane DPH
  134/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400387   Mária Tarčová
Habura 140,067 52
33670048  Za matrac do profirodiny.   110,00 
vrátane DPH
  114/2014  12.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
201400306   ŠZŠ s MŠI
Duchnovičova 479, Medzilaborce
00144428  za obed a desiatu za mesiac október 2014  624,570 
bez DPH
  75/2014  31.10.2014  04.11.2014  8.12.2014 
201400286   Školská jedálen pri ZŠ
ul.Duchnovičova 480/29,Medzilaborce
37874055  Za obedy za deti za mesiac september 2014  169,48 
vrátane DPH
  74/2014  09.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400356   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193
34811583  Za okno a sklo.  167,77 
vrátane DPH
  97/2014  04.12.2014  05.12.2014  2.1.2015 
201400291   Očná optika, Lucia Richterová
Duchnovičova 530,Medzilaborce
44464185  Za optickú pomôcku-okuliare pre dieťa.  31,08 
bez DPH
  93/2014  14.10.2014  21.10.2014  3.11.2014 
201400345   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Za ošetrenie utečencov.  350,00 
bez DPH
4/2011    27.11.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400300   Stanislav Šarak S-COMP
Chotča 185,090 21
34806539  za počítače, tónery a inštatáciu   980,00 
vrátane DPH
  88/2014  22.10.2014  04.11.2014  8.12.2014 
201400390   ŠJ OUI Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Za poskytovanie stravy za žiakov za mesiac december 2014.  234,03 
bez DPH
  71/2014  12.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
201400393   Stanislav Pira
Rokytovce 74, Medzilaborce
34807152  Za prepravu deti dňa 11.12.2014 na trease Medzilaborce - Bratislava a okolie a späť.  979,20 
vrátane DPH
  131/2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
201400304   B2B
Šulekova 2, 81106 Bratislava
44413467  za regály do archívu   765,60 
vrátane DPH
  99/2014  30.10.2014  04.11.2014  8.12.2014 
201400251   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, 08001 Prešov
31715371  za rozpisaný zdravotnícky materiál  4,57 
vrátane DPH
05/2014    05.09.2014  19.09.2014  22.9.2014 
201400310   Svetlana Štimová INPO
Mierova 94, Humenné
34808612  Za spotrebný materiál vodoinštalačný a elektroinštalačný.  109,81 
vrátane DPH
2/2014    04.11.2014  10.11.2014  15.12.2014 
201400373   Svetlana Štimová INPO
34808612  Za spotrebný tovar- materiál vodoinštalačný a elektroinštalačný.  57,29 
vrátane DPH
2/2014    8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400363   Ing. František Šarik -ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01, predajňa Humenné
10804692  Za spotrebný tovar-sklokeramické sporáky do samostatných skupín.  956,80 
vrátane DPH
  117/2014  05.12.2014  10.12.2014  2.1.2015 
201400309   Pavel Kulik STAVEBNINY
Dobrianského parc.1308, Medzilaborce
34809384  za stavebný spotrebný materiál  335,55 
vrátane DPH
  104/2014  04.11.2014  10.11.2014  15.12.2014 
201400316   Mária Hrisenková-MH Bystrá
Kukorelliho 1497/6, Humenné
35460890  Za stravu-október 2014.  73,82 
vrátane DPH
  73/2014  05.11.2014  10.11.2014  15.12.2014 
201400224   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefónne poplatky  68,96 
vrátane DPH
09/2012    07.08.2014  15.08.2011  28.8.2014 
201400280   Slovak Telecom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Za telefónne poplatky a internet za 9/2014.  66,20 
vrátane DPH
9/2012    06.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400377   Ing. Nguyen Luong Giang
Kpt.Jaroša 768/6,040 22 Košice
  Za tlmočníctvo - jazyk vietnamský.  104,61 
vrátane DPH
  107/2014  09.12.2014  01007/2014  2.1.2015 
201400376   Mária Tarčová
Habura 140,067 52
33670048  Za tovar podľa výberu - stoličky.  553,00 
vrátane DPH
  111/2014  09.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400371   Ing. Ján Považan - Svietidlá
26.novembra 3, 066 01 Humenné
  Za tovar podľa výberu - svietidlá do samostatných skupín.  855,00 
vrátane DPH
  119/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400372   Ing. Ján Považan - Svietidlá
26.novembra 3, 066 01 Humenné
40122549  Za tovar podľa výberu - žiarivky.  179,52 
vrátane DPH
  120/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400383   Pavel Kulik STAVEBNINY
Dobrianského parc.1308, Medzilaborce
34809384  Za tovar podľa výberu- spotrebný stavebný materiál.  671,60 
vrátane DPH
  129/2014  11.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť