
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1415,54 vrátane DPH |
6/2012 | 09.10.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 430/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupony | 1275,54 vrátane DPH |
6/2012 | 31.08.2015 | 04.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 398/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1765,54 vrátane DPH |
6/2012 | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 326/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1765,54 vrátane DPH |
6/2012 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 267/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1415,54 vrátane DPH |
6/2012 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | 13.7.2015 | |
| 220/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1065,54 vrátane DPH |
6/2012 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 150/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1765,54 vrátane DPH |
6/2012 | 07.04.2015 | 08.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 100/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1765,54 vrátane DPH |
6/2012 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 035/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1765,54 vrátane DPH |
06/2012 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 726/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 1212,54 vrátane DPH |
6/2014 | 30.12.2014 | 09.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 638/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikačnej linky | 14,94 vrátane DPH |
04.12.2015 | 08.12.2015 | 4.1.2016 | ||
| 581/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunik.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 517/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telek.linky, internet | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 439/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekom.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 09.09.2015 | 10.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 385/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunik.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 328/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | internetové služby | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 03.07.2015 | 06.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 269/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | 13.7.2015 | |
| 227/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | internetový poplatok | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 12.05.2015 | 13.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 235/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | servisný zásah-oprava internetu | 14,00 vrátane DPH |
109/2006 | 12.05.2015 | 13.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 162/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikačnej linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 07.04.2015 | 08.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 118/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikačnej linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 68/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikačnej linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 13.02.2015 | 16.02.2015 | 8.4.2015 | |
| 016/2015 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2006 | 14.01.2015 | 15.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 633/2015 | LUVA, Vladimír Chaľ Puškinova 257/20, 069 01 Snina |
34295976 | spotrebný materiál pre autoprevádzku:alikol,žiarovky, lekárničky | 81,53 vrátane DPH |
125/2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 530/2015 | LUVA, Vladimír Chaľ Puškinova 257/20, 069 01 Snina |
34295976 | olej, osv.vzduchu, žiarovky, ťahlo, jelenica | 85,06 vrátane DPH |
103/2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 397/2015 | LUVA, Vladimír Chaľ Puškinova 257/20, 069 01 Snina |
34295976 | spotrebný materiál na autoprevádzku (voda do ostrekovačov, sviečky, sady žiaroviek ..) | 93,83 vrátane DPH |
73/2015 | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 323/2015 | LUVA, Vladimír Chaľ Puškinova 257/20, 069 01 Snina |
34295976 | spotrebný materiál pre autoprevádzku (žiarovky, olej, brzd.kapalina,sprej ) | 68,53 vrátane DPH |
56/2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 145/2015 | LUVA, Vladimír Chaľ Puškinova 257/20, 069 01 Snina |
34295976 | spotrebný materiál pre služobné vozidla | 106,04 vrátane DPH |
25/2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 57/2015 | LUVA, Vladimír Chaľ Partizánska 25, 06601 Humenné |
34295976 | spotrebný materiál pre autoprevádzku | 96,98 vrátane DPH |
8/2015 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 635/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 571/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 501/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 09.10.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 437/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 09.09.2015 | 10.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 399/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 339/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 288/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,00 vrátane DPH |
13/2014 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 13.7.2015 | |
| 232/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 12.05.2015 | 13.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 152/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 07.04.2015 | 08.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 122/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
00003574 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 39/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 400,80 vrátane DPH |
13/2014 | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 17.2.2015 |